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老師,新辦工廠,貨己發(fā)出,沒確認(rèn)收入,沒開發(fā)票,可以不計提增值稅嗎
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2021-05-14
小規(guī)模建筑行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少?企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少?
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2018-04-20
應(yīng)交稅費-未交增值稅記在哪個明細(xì)賬簿里面
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2022-09-29
企業(yè)當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅時,借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“銀行存款” 應(yīng)交稅費-未交增值稅怎么登記手工明細(xì)賬
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2017-02-14
應(yīng)交稅費應(yīng)-交增值稅,明細(xì)賬為什么會有余額
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2019-06-17
為什么在50筆先是結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,在52筆再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的明細(xì),而且金額還不一樣?不是應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì),得出“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”,再結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-未交增值稅“”嗎?而且金額不一樣的原因是什么
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2016-12-06
個人交利息交國稅那邊增值稅具體哪個明細(xì)?
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2017-08-03
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅為啥要這樣啊 ?我覺得應(yīng)該是 借 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅,下個月 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 :銀行存款 。我搞不明白圖片的操作原理
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2021-09-02
老師預(yù)交增值稅是這個明細(xì)嗎設(shè)置對嗎
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2022-02-21
開了10萬的普票要交印花稅嗎?
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2020-04-06
搞不明白結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,什么借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是什么意思,怎么計算的
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2016-07-11
月末銷項稅額大于進(jìn)項稅額要繳納增值稅的時候,所有的的增值稅明細(xì)科目。無論借貸方向都先計入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。最后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅又 轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅 是這樣嗎
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2018-12-27
5000含稅,16%稅率稅點是多少哈,怎麼列公式
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2019-01-02
老師您好:我在會計學(xué)堂看到下面結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅分錄,不明白結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅有兩個“轉(zhuǎn)出未交增值稅”分錄?謝謝解答。 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 90
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2020-03-24
應(yīng)交稅費的三級明細(xì):轉(zhuǎn)出未交增值稅 和二級明細(xì):未交增值稅有什么區(qū)別?如圖,應(yīng)該怎么理解表上那兩個有關(guān)數(shù)據(jù)?
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2017-03-15
應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目有:進(jìn)項稅額、銷項稅額、已交稅金、預(yù)繳增值稅、轉(zhuǎn)出多交增值稅,那么應(yīng)交增值稅審報表的期末留抵的計算公式是什么
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2023-10-19
存款憑證里的貸方應(yīng)交稅費明細(xì)科目一個寫應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
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2020-04-03
免征增值稅三級會計科目明細(xì)是什么,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——?貸:營業(yè)外收入
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2019-03-05
比如 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師這個分錄是什么意思,不太明白
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2018-12-11
一般納稅人企業(yè),在當(dāng)月有進(jìn)項發(fā)票稅額19235.21元,沒開銷項發(fā)票,那分錄是:借 庫存商品17022.31、應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅19235.21 貸:銀行存款36257.52。 那在國稅報表增值稅欄里面是否應(yīng)填在待抵扣進(jìn)項欄內(nèi)?
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2019-08-06
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