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請問借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅197,登丁字賬應(yīng)交增值稅哪方,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅197登應(yīng)交增值稅丁字賬哪方
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2016-02-17
本月只有進項,并且已經(jīng)認證,月末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進接 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2017-10-28
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) -轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) -應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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2021-12-14
假如月末有已交增值稅稅金100,進項稅額80,銷項稅額200,那么月末結(jié)轉(zhuǎn)時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷) 200 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進) 80 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 20同時:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 20是這樣嗎?
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2018-07-23
增值稅普通發(fā)票一季度不超九萬,一個月不超過三萬是按合計金額算還是按價稅合計金額算,因為我作廢幾份,合計金額沒超過三萬,價稅合計金額大與合計金額,現(xiàn)在還能再開嗎?
1/1283
2019-10-22
種靈芝和靈芝孢子粉,把它打成粉賣,國稅要我交稅合法嗎?
1/3824
2019-01-07
應(yīng)交稅費_未交增值稅科目借方是多交納的增值稅,分錄是借應(yīng)交稅費_未交增值稅貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出多交增值稅,那多交增值稅稅是怎么產(chǎn)生的?
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2019-10-14
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是這樣嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 差額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 再做一筆 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 實際繳納 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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2018-01-17
老師問一下,小規(guī)模出租廠房專票30800月開,普票62000季度開,這個怎麼報稅,要報哪些稅縂,稅率多少
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2020-04-28
應(yīng)交增值稅 /轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額是什么意思
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2023-05-17
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)150 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)150 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅50 老師,結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這樣做分錄,可以嗎
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2020-10-07
老師,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 和 借:應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅_已交稅金 什么區(qū)別呀? 第二個是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 那下月交增值稅時,是不是就該 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款 ?
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2016-03-29
結(jié)轉(zhuǎn)都是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額應(yīng)交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷項:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2017-09-04
銷項300,進項200,前期留抵200. 分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 300 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費-未交交增值稅 100 借:應(yīng)交稅費-未交交增值稅 100 貸:應(yīng)交增值稅-留抵稅額 100 分錄是這樣寫嗎?
1/1791
2022-04-08
甲公司系增值稅一般納稅人 2022年12月1日收到投資者投入資本200000元 其中:收到銀行存款110000元中100000元作為實收資本 10000元作為資本公積 投入機器一臺 評估價20000元 投入專利權(quán)一項 評估價為70000元:假定不考慮增值稅因素。計入實收資本的金額是多少元
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2022-12-26
老師確認本期增值稅的分錄是這樣做嗎?:借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅~未交增值稅
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2019-12-11
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)么? 月末的時候不是要把 應(yīng)交稅費-未交增值稅轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)額一直在增加?
1/1830
2020-03-02
每月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 那個轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么處理
1/1337
2019-10-11
老師,你好,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),必須按照這樣的步驟嗎?如果進項大于銷項 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 借: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
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2020-04-16
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣剩下一個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)如何處理?
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2020-11-14