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已開票未收款未發(fā)貨的賬務(wù)處理
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2023-07-12
增值稅未申報(bào)或未對比什么意思
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2022-01-08
票到未付款且貨未到的帳務(wù)處理
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2019-04-28
轉(zhuǎn)出未交增值稅的值等于抵扣完之后多出的銷項(xiàng)稅嗎?
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2023-01-31
20年末 轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額 是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方 證明是留抵稅款
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2021-04-08
請問老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi),是都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里,留抵稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?如果1月份銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)還有2000,那那部分轉(zhuǎn)到未交增值稅的留抵稅怎么抵減,怎么做分錄?
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2023-02-13
?老師,應(yīng)繳稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅,月末有余額嗎
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2022-08-08
你好 我按照進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅算出交增值稅2500 可是申報(bào)填表時 由于小數(shù)點(diǎn)問題 實(shí)際交了2500.03 我之前轉(zhuǎn)出增值稅憑證是 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅2500 貸 未交增值稅2500 現(xiàn)在多交了0.03 調(diào)整憑證怎么做呢
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2022-03-08
老師您好,轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅有什么區(qū)別嗎?月底進(jìn)項(xiàng)稅有留抵如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-11-11
老師你好,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有留抵稅的時候,我做了分錄:借: 轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù),貸: 未交增值稅 負(fù)數(shù),本來有留抵是不用做賬務(wù)處理的,我現(xiàn)在要如何把它調(diào)整過來?
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2022-07-07
每月這樣做,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額就一直這樣,不要平?
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2022-03-22
進(jìn)項(xiàng)稅在借方有余額339205.72元,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額104623.66元,減免稅款借方余額760元,這幾個科目導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)在借方出現(xiàn)余額464元,這在期初數(shù)據(jù)錄入要怎么填寫?
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2021-03-31
上個月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留底,結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是要交的增值稅額小于上月留底稅額,本月增值稅賬務(wù)怎么處理
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2022-11-01
幫我算個內(nèi)賬,18年未收款30萬,18年未付款20萬,庫存現(xiàn)金剩8萬。19年未收款33萬,未付款12萬,結(jié)存現(xiàn)金5萬。然后19年總業(yè)績200萬,支出180萬(不含未付的)。利潤怎么算呀,老板總是用未收-未付等于利潤,我們是用業(yè)績-支出-未付等于利潤
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2019-11-28
沒有未分配利潤 只有未分配盈余
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2017-05-12
未交增值稅和未繳增值稅一樣嗎
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2022-03-06
已開票,未發(fā)貨,未收款,怎么做分錄
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2020-04-03
銷售商品未收款,未開票,平時怎么做才能馬上查詢應(yīng)開未開的金額
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2022-11-29
本月有留抵稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有響應(yīng)余額,這個余額就一直有嗎?如果下月還有新增留抵,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額也會響應(yīng)增加,就這樣一直累計(jì)嗎?
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2020-02-27
應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要怎樣處理
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2019-06-27