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2018年我注冊(cè),2019年4月將注銷(xiāo),據(jù)統(tǒng)計(jì),資產(chǎn)處理?yè)p益是300,負(fù)責(zé)清嘗損益是1281(其他應(yīng)付款借來(lái)的),清算稅金和附件是45,其他所得或支付(不知道此項(xiàng)包不包銷(xiāo)管財(cái)費(fèi)用,如果不包含此項(xiàng) 就是0),清算所得? 免收入0不征收所得是0 ,2018度(利潤(rùn)總額是-1481),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)納稅所得額是多少?
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2019-04-14
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司有銀行存款和其他應(yīng)付款有余額,清算所得稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢?
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2019-11-20
、乙企業(yè)為居民企業(yè),適用企業(yè)所得稅率為25%,2021年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:全年取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為4200萬(wàn)元,發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售成本3800萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)收入800萬(wàn)元,投資收益14萬(wàn);其他業(yè)務(wù)成本694萬(wàn)元;繳納非增值稅銷(xiāo)售稅金及附加300萬(wàn)元;發(fā)生的管理費(fèi)用700萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬(wàn)元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元;發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用170萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)150萬(wàn)元;取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元(其中含公益性捐贈(zèng)25萬(wàn)元)。   要求:請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。(本題需分步驟列出中間環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、利潤(rùn)總額、捐贈(zèng)等的計(jì)算過(guò)程,具體包括各種納稅調(diào)整限額及調(diào)增或調(diào)減金額、應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納稅額)
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2022-05-25
某企業(yè)為居民企業(yè),適用企業(yè)所得稅率為25%,2018年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:全年取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為8800萬(wàn)元,發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售成本3300萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)收入880萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本666萬(wàn)元;取得購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的利息收入44萬(wàn)元;繳納非增值稅銷(xiāo)售稅金及附加330萬(wàn)元;發(fā)生的管理費(fèi)用880萬(wàn)元,其中新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為66萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)77萬(wàn)元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用220萬(wàn)元;發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用170元,其中廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)150萬(wàn)元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益44萬(wàn)元;取得營(yíng)業(yè)外收入110萬(wàn)元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出211萬(wàn)元(其中含公益性捐贈(zèng)25萬(wàn)元)。 要求:請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2018年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。(本題需分步驟列出中間環(huán)節(jié)計(jì)算過(guò)程,具體包括會(huì)計(jì)利潤(rùn)、各種納稅調(diào)整限額及調(diào)增或調(diào)減金額、應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納稅額)
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2022-06-14
5.乙企業(yè)為居民企業(yè),適用企業(yè)所得稅率為25%,2021年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:全年取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為4200萬(wàn)元,發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售成本3800萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)收入800萬(wàn)元,投資收益14萬(wàn);其他業(yè)務(wù)成本694萬(wàn)元;繳納非增值稅銷(xiāo)售稅金及附加300萬(wàn)元;發(fā)生的管理費(fèi)用700萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬(wàn)元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元;發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用170萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)150萬(wàn)元;取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元(其中含公益性捐贈(zèng)25萬(wàn)元)。   要求:請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。(本題需分步驟列出中間環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、利潤(rùn)總額、捐贈(zèng)等的計(jì)算過(guò)程,具體包括各種納稅調(diào)整限額及調(diào)增或調(diào)減金額、應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納稅額)
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2022-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳,需要調(diào)整其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款寬不
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2020-03-02
企業(yè)所得稅申報(bào)中的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本包含其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本嗎
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2019-04-16
企業(yè)所得稅匯算清繳,需要調(diào)整其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款寬不
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2020-03-02
老師,這個(gè)報(bào)表的年初數(shù)是不是要在啟用財(cái)務(wù)帳套的時(shí)候填入的,我要申報(bào)所得稅,然后資產(chǎn)還不能是0,我做了一個(gè)借其他貨幣資金,貸其他應(yīng)付款的分錄,,這樣只出了一個(gè)期末數(shù),這個(gè)年初數(shù)我應(yīng)該怎么弄呢?
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2019-07-08
個(gè)人獨(dú)資企業(yè) ,在計(jì)算個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得,計(jì)提時(shí) ,借其他應(yīng)付款,代扣代繳-所得稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸,其他應(yīng)付款代扣代繳-所得稅,不通過(guò)所得稅科目核算嗎?
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2018-12-22
個(gè)人所得稅 其他利息 股息 紅利所得是什么?怎么繳納稅
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2019-08-20
老師,以前年度的費(fèi)用,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,計(jì)入了其他應(yīng)收款,后期也一直未取得發(fā)票,現(xiàn)在可以給他費(fèi)用化,年底企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎?如果可以,還需要附什么憑證嗎?
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2022-10-01
法人名下其他應(yīng)付掛賬很多,繳納個(gè)人所得稅時(shí),稅率是多少
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2019-10-09
根據(jù)其他債券投資公允價(jià)值變動(dòng)確認(rèn)增加其他綜合收益40萬(wàn)元,所得稅費(fèi)用編制中為什么是借:其他綜合收益40 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 40 不應(yīng)該是遞延所得稅負(fù)債嗎
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2022-11-25
老師,我們是房屋租賃的,那么我們也是收房租,水電費(fèi),那么我們公司所交的電費(fèi),交出去的時(shí)候分錄是:借其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸銀行存款,那么我可以結(jié)轉(zhuǎn)一下這筆電費(fèi)嗎?因?yàn)樗菜闶俏覀児镜某杀局С鲅?,我可以做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款,可以這么做嗎?這樣的話我的成本才才能體現(xiàn),這樣才能抵扣企業(yè)所得稅,我能這么做嗎?
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2019-10-10
老師其他應(yīng)付個(gè)人所得稅工資做的多實(shí)際交的少,其未貸方有余額怎么調(diào)一下? 工資表做的扣所得稅多,實(shí)際申報(bào)的時(shí)候交的少
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2020-06-12
老師其他應(yīng)付個(gè)人所得稅工資做的多實(shí)際交的少,其未貸方有余額怎么調(diào)一下? 工資表做的扣所得稅多,實(shí)際申報(bào)的時(shí)候交的少 貸方有余額,我應(yīng)該怎么調(diào)一下?謝謝
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2020-06-12
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體老板的經(jīng)營(yíng)所得 與他在其他單位上班的工資所得 要匯總納稅嗎?
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2021-03-22
老師其他應(yīng)付個(gè)人所得稅工資做的多實(shí)際交的少,其未貸方有余額怎么調(diào)一下? 工資表做的扣所得稅多,實(shí)際申報(bào)的時(shí)候交的少 貸方有余額,我應(yīng)該怎么調(diào)一下?謝謝
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2020-06-12
當(dāng)?shù)貞?yīng)交所得稅1000萬(wàn),遞延所得稅資產(chǎn)增加320,其中20萬(wàn)對(duì)應(yīng)的其他綜合收益。計(jì)算當(dāng)年度利潤(rùn)表應(yīng)列示的所得費(fèi)用為什么要剔除其他綜合收益呀?
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2020-04-04