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增值稅的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)步驟下面的正確嗎月末 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)如果 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)在借方 不做任何處理如果在貸方 結(jié)轉(zhuǎn)到借方 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅次月 交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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2018-01-11
老師,內(nèi)賬用不含稅價(jià)計(jì)錄,那么實(shí)際交的稅是否減去
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2019-04-20
(1)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進(jìn)銷(xiāo)差額)   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 1000   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 600 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 400 (2)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 400   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 400 沒(méi)有“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 這個(gè)科目的話 可以直接,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅么?
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2021-10-29
借 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應(yīng)交增值稅未交增值稅月底做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)對(duì)嗎?
2/2022
2019-03-29
月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí) 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 是這三個(gè)分錄嗎?還是只需要 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這個(gè)分錄?
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2017-07-10
月末的未交增值稅=月初未交增值稅-當(dāng)月補(bǔ)交增值稅+當(dāng)月未交增值稅-當(dāng)月預(yù)交增值稅。當(dāng)月的未交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎???
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2019-03-25
結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 未交增值稅是從哪來(lái)的??未交增值稅能解釋一下嗎?
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2020-05-18
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 未交增值稅 這個(gè)分錄是計(jì)提本月應(yīng)交增值稅嗎
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2018-07-06
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷(xiāo)_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸124,028.37 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷(xiāo)_進(jìn)項(xiàng)稅額 借109,276.34 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷(xiāo)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 借1,990.26 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷(xiāo)_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸887.18 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷(xiāo)_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸537.94 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷(xiāo)_進(jìn)項(xiàng)稅額 借3,944.83 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷(xiāo)_出口退稅 貸3,406.89 ,繳稅計(jì)算,如果用T字圖,老師可以畫(huà)一下嗎?
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2019-08-05
公司每月扣稅300多,自己在個(gè)稅查才100多怎么辦
1/1074
2020-11-24
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月末轉(zhuǎn)出多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 老師這個(gè)轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出看不懂了
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2020-07-27
上個(gè)月收款10000收入按10000÷1.03計(jì)算的即增值稅按3%計(jì)算的,應(yīng)按6%稅率計(jì)算,這個(gè)月如何做調(diào)整分錄
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2020-06-01
老師結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額借應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4、實(shí)際交納借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。
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2016-10-27
一般納稅人可以申請(qǐng)百分之十的企業(yè)所得稅嗎
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2017-09-01
一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 這個(gè)科目用來(lái)核算應(yīng)交增值稅可以的吧??比如計(jì)提 借 : 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 ,繳納的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 貸 :銀行存款
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2016-12-17
老師,我是一般納稅人,11月份第一次開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月進(jìn)行增值稅一般納稅人申報(bào)時(shí),需要填這張普通發(fā)票的金額嗎?
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2018-12-10
某酒廠為增值稅一般納稅人。5月份銷(xiāo)售自制糧食白酒6 噸,取得不含增值稅的銷(xiāo)售額50萬(wàn)元。 [要求】計(jì)算該酒廠5月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
1/871
2023-10-20
月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)直接是1.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2018-03-27
公司月?tīng)I(yíng)業(yè)收入不足十萬(wàn)元交土地使用稅與房產(chǎn)稅嗎?
1/801
2019-04-09
小規(guī)模,要是開(kāi)30萬(wàn)的專(zhuān)票,要交什么多錢(qián)稅?是什么種類(lèi)
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2020-06-21