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我們公司收入一部分是在員工賬上操作,我之前的會(huì)計(jì)做了一個(gè)分錄,借:其他應(yīng)付款 借方金額 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方金額 老師,這個(gè)分錄本身就是錯(cuò)的吧,應(yīng)該是借方其他應(yīng)收款吧
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2017-03-28
水利水電公司,看以前老會(huì)計(jì)把工程款都掛其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,這個(gè)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不是應(yīng)掛應(yīng)收,預(yù)收嗎,我應(yīng)該用他科目掛嗎,不然他其他應(yīng)收,應(yīng)付不得平,而且這么掛對(duì)幾表有什么不同
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2016-08-14
帶水廠發(fā)電廠收取租戶的水電費(fèi)怎么做分錄?是入其他應(yīng)付款還是其他業(yè)務(wù)收入
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2017-11-07
老師,我們建筑單位掛靠,稅金都是掛靠人打來的,計(jì)提支付稅金都按正常做的,打來的稅金掛其他應(yīng)付款,這樣月底其他應(yīng)付款要轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入里嗎?
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2020-05-12
老師:我們是一家汽車銷售公司(中介服務(wù)),例 :李三購(gòu)買小車成交價(jià)20萬(wàn),收款時(shí)我們?nèi)耄浩渌麘?yīng)付款—代付車款,公司訂車時(shí)也入其他應(yīng)付款|—代付車款,還有辦理車子的保險(xiǎn),購(gòu)置稅,上戶費(fèi)等等都是通過其他應(yīng)付款—代付(設(shè)各明細(xì))核算的,贈(zèng)送的腳墊,導(dǎo)航、真皮等等,都是公司付錢,結(jié)算利潤(rùn)時(shí):以收車主的總款和這個(gè)車子所有的費(fèi)用的差價(jià)為利潤(rùn)(包括贈(zèng)送東西的費(fèi)用),利潤(rùn)記入其他業(yè)務(wù)收入—中介收入。問題:贈(zèng)送的腳墊,導(dǎo)航、真皮等等,都是公司付錢,公司支付的這些贈(zèng)送應(yīng)該入什么科目合適了?
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2016-11-08
其他業(yè)務(wù)收入可以沖其他應(yīng)付款嗎?那還需要開發(fā)票嗎?交稅嗎
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2017-03-17
應(yīng)收的出租包裝物租金和收取的出租包裝物押金的會(huì)計(jì)分錄不應(yīng)該是相互抵消的嗎?但是為啥分錄是①應(yīng)收出租包裝物租金時(shí),借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入,②收取出租保障物押金的時(shí)候,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 不應(yīng)該是①應(yīng)收出租包裝物租金時(shí),借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入②收取出租包裝物押金的時(shí)候,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
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2023-01-19
借:應(yīng)收賬款 USD1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 USD900 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 USD100(其他應(yīng)付款 USD100)這個(gè)是應(yīng)該寫營(yíng)業(yè)費(fèi)用-海運(yùn)費(fèi),還是其他應(yīng)收款 呢?
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2019-07-29
老師你好,公司銷售的收入由法人收款,法人在打到公司賬戶。我的分錄是借:其他應(yīng)收款_法人 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。法人把錢轉(zhuǎn)到公司賬戶。借:銀行存款。貸:其他應(yīng)收款_法人 對(duì)嗎 記賬軟件有其他應(yīng)付款_法人,可以用嗎?
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2022-03-28
個(gè)人部分應(yīng)繳納的社保,什么時(shí)候計(jì)入其他應(yīng)收或其他應(yīng)付
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2022-03-26
前面也有一起,不是說這種1500的費(fèi)用是不會(huì)退的了嗎?就算是可以退也是其他應(yīng)收怎么記入其他應(yīng)付呢,
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2018-10-03
我是商場(chǎng)的攤位,現(xiàn)在商場(chǎng)有活動(dòng)。充值95折。也就是沖9.5萬(wàn)。一個(gè)月后返還10萬(wàn)。。我這樣操作可以嗎:借:其他應(yīng)收款9.5萬(wàn) 貸:銀行存款;一個(gè)月后商場(chǎng)返款:借:銀行存款10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款9.5萬(wàn) 貸:營(yíng)業(yè)外收入0.5萬(wàn)
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2021-08-29
老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù)是收稅點(diǎn)的,A公司轉(zhuǎn)到B銀行,B銀行轉(zhuǎn)給個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)給其他人,要把中間的稅點(diǎn)10%留在其他業(yè)務(wù)收入里,這個(gè)內(nèi)賬我怎么做? 還得把流水記錄上 第一筆收入:借:B銀行 貸:其他應(yīng)收款-公司 第二筆轉(zhuǎn)給個(gè)人 借:銀行-個(gè)人 貸:B銀行 第三筆 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi) 貸:銀行-個(gè)人 中間這差我怎么記?。拷瑁浩渌麘?yīng)收款-公司1+10% 貸:其他業(yè)務(wù)收入10% 付出去那邊怎么體現(xiàn)???
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2021-07-05
老師,您好 出租固定資產(chǎn)應(yīng)收取的租金收入,是通過其他業(yè)務(wù)收入來核算嗎,題目中說是通過其他應(yīng)收款來核算的
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2024-02-27
冉老師好,上個(gè)問題還沒明白,麻煩再幫我解答一下,我是代付代繳公司, 問題一:我6月份已代付了社保,到了7月,需要將部份社保由管理費(fèi)用-社保調(diào)整到管理費(fèi)用-評(píng)審費(fèi),部分調(diào)整到其他應(yīng)收款,但已出賬,沖銷原來,重新再出的話,借方出管理費(fèi)用-評(píng)審費(fèi)和其他應(yīng)收款,但貸方我不知道入什么科目 問題二:掛了其他應(yīng)收款,可以再開發(fā)票給對(duì)方公司嗎,收到錢的時(shí)候,是直接沖銷其他應(yīng)收款,還是還要再出其他業(yè)務(wù)收入 麻煩老師看看圖片,一張是6月計(jì)提社保,一張6月支付社保
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2021-09-26
老師 為什么是年末的時(shí)候確認(rèn)收入?為什么要有這一部我就不懂了,為什么不是直接做,借:銀行存款 200 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:其他應(yīng)收款 1600 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1600
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2021-07-27
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入就可以的,利息 本金計(jì)入其他應(yīng)收款,這是對(duì)公哦,可以做短期借款嗎,然后利息計(jì)入借款利息嗎
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2020-12-18
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入就可以的,利息 本金計(jì)入其他應(yīng)收款,這是對(duì)公哦,可以做短期借款嗎,然后利息計(jì)入借款利息嗎
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2020-12-18
計(jì)入其他應(yīng)收款之后再怎么處理
3/306
2019-05-18
老師,請(qǐng)問你個(gè)問題我們?cè)谕饷孀饬艘慌姵?,支付押?000元。這3000元能做為其他應(yīng)收款——押金嗎?那我租進(jìn)來的電池怎么入賬
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2020-03-06