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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2021-09-26 19:28

同學(xué)您好,很高興為您解答問(wèn)題,請(qǐng)稍等

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-26 19:38

1,6月代付社保你如何賬務(wù)處理,還是6月沒(méi)處理?
代付的款收到?jīng)]有,收到如何處理的?

黃謙 追問(wèn)

2021-09-26 19:50

6月代付社保就是按正常出賬,代付的款還沒(méi)有收到,部分需由管理費(fèi)用-社保調(diào)整到管理費(fèi)用-評(píng)審費(fèi),部分需調(diào)整到其他應(yīng)收款,但已出賬,沖銷(xiāo)原來(lái)入賬分錄重新再出的話(huà),借方出管理費(fèi)用-評(píng)審費(fèi)和其他應(yīng)收款,但貸方我不知道入什么科目,老師請(qǐng)看看圖片,一張是6月計(jì)提社保,一張6月支付社保

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-26 19:52

你的意思是說(shuō)你代付的這個(gè)社保,一部分是單位承擔(dān),一部分是另外要收回來(lái)的,是這個(gè)意思嗎?

黃謙 追問(wèn)

2021-09-26 19:56

是的,另外要收回來(lái)的部分,我公司還要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方公司,因?yàn)?月份銀行已經(jīng)付款了,而且6月的賬,公司也已經(jīng)審核了,不能改了,只能在7月調(diào)整,麻煩老師看看,在7月怎么調(diào)整

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-26 20:09

4月
借, w費(fèi)用
貸,其他應(yīng)收款
是這樣處理的
還是全部計(jì)入了費(fèi)用

黃謙 追問(wèn)

2021-09-26 20:16

如圖,分三部分,一部分我公司承擔(dān),一部分需要調(diào)整二級(jí)科目,即由管理費(fèi)用-社保調(diào)整到管理費(fèi)用-評(píng)審費(fèi),這部份收不回來(lái),還剩部分入其他應(yīng)收款,要收回,但6月已將之全部入了我公司,現(xiàn)在就是想調(diào)整一下,沖銷(xiāo)部分借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,將沖銷(xiāo)部份分別入其他應(yīng)收款和管理費(fèi)用-評(píng)審費(fèi),但沖銷(xiāo)后,我只會(huì)出借方,貸方不會(huì)

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-26 20:18

你現(xiàn)在只需要
借,其他應(yīng)收款
貸,管理費(fèi)用
直接調(diào)進(jìn)去其他應(yīng)收款,就可以
相當(dāng)于其他應(yīng)收款增加了

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-26 20:18

你這個(gè)后面收回是
借,銀行存款
貸,其他應(yīng)收款
減少應(yīng)收處理,貸方就有了

黃謙 追問(wèn)

2021-09-26 20:26

但是,第一,調(diào)二級(jí)科目那部分怎么調(diào),第二,這樣做的話(huà),應(yīng)付職工薪酬怎么辦,到了年末,應(yīng)付職工薪酬-工資和社保就和管理費(fèi)用-工資和社保對(duì)不上了,還有一點(diǎn),掛其他應(yīng)收款,可以開(kāi)發(fā)票給對(duì)方公司嗎,開(kāi)發(fā)票后,對(duì)方打錢(qián)過(guò)來(lái),要不要入其他業(yè)務(wù)收入

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-26 20:28

借,應(yīng)付職工薪酬
貸,管理費(fèi)用
借,其他應(yīng)收款
貸,應(yīng)付職工薪酬
你按這樣處理,這樣就可以調(diào)整一致了

黃謙 追問(wèn)

2021-09-26 20:39

老師,這樣做是什么意思,沒(méi)看明白,如圖,養(yǎng)老為12140.4,要拆份為三部分,比如,借,應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老2140.4,貸,管理費(fèi)用2140.4,借,其他應(yīng)收款2140.4,貸,應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老2140.4,是這樣嗎,那應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老這個(gè)科目貸方不就出現(xiàn)了余額。
我還需要調(diào)二級(jí)科目,即由管理費(fèi)用-社保調(diào)整到管理費(fèi)用-評(píng)審費(fèi),這樣貸方我就不懂入什么科目了,
掛其他應(yīng)收款,可以開(kāi)發(fā)票給對(duì)方公司嗎,開(kāi)發(fā)票后,對(duì)方打錢(qián)過(guò)來(lái),要不要入其他業(yè)務(wù)收入。
老師,問(wèn)完這次或者還有一次對(duì)話(huà)吧,這次對(duì)話(huà)咨詢(xún)就結(jié)束了,如果結(jié)束了,我點(diǎn)再次提問(wèn),麻煩老師接一下,重給我講講,我還是不明白,謝謝

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-26 20:45

2級(jí)科目直接調(diào)整你之前計(jì)入的明細(xì)就可以了,
我已經(jīng)被你說(shuō)的糊涂了,
你這個(gè)到底是代付還是需要開(kāi)票,這個(gè)2個(gè)不同的情況賬務(wù)處理是不一樣的

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同學(xué)您好,很高興為您解答問(wèn)題,請(qǐng)稍等
2021-09-26 19:28:00
你好,這個(gè)付出去,這個(gè)你不是做么,?借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi) 貸:銀行-個(gè)人? 你這個(gè)沒(méi)有做借其他業(yè)務(wù)成本-稅點(diǎn),貸銀行?
2021-07-05 14:00:10
你好,如果之前員工有借的備用金,就貸記其他應(yīng)收款。如果之前沒(méi)有借備用金,是之后再支付報(bào)銷(xiāo)款的,就貸記其他應(yīng)付款,實(shí)際報(bào)銷(xiāo)時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。
2024-04-12 23:38:32
您好,同學(xué),如果沒(méi)付對(duì)方款的話(huà)直接付,貸計(jì)銀行存款,如果職工有借支,此報(bào)銷(xiāo)核銷(xiāo)借支的話(huà)做其他應(yīng)收款-該員工
2024-04-12 23:36:31
您好,如果你方是借入往來(lái)款應(yīng)該計(jì)其他應(yīng)付款,借出的計(jì)入其他應(yīng)收款。是可以計(jì)入管理費(fèi)用的。
2022-01-29 12:10:57
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