老師好,我公司是做電梯安裝銷售的,已收到部分貨款,客戶要求先開收據(jù),
請問老師,問題一:收到進度款時,我入預收款未開發(fā)票,入預收賬款,現(xiàn)在客戶要先開收據(jù),可以開嗎?我開了收據(jù)的話,收據(jù)能否作為確認收入的依據(jù),將預收款轉(zhuǎn)主營收入.
問題二,如果每次收到預收款貨款都開收據(jù)的話,到收完貨款時對方把收據(jù)還給我,我再一次性開一張發(fā)票,這樣做是否可行,
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2020-01-16
1、水質(zhì)分析合同需要交印花稅嗎?
2、凝結(jié)水泵振動大凝結(jié)水泵電機動平衡試驗項目合同需要交印花稅嗎?
3、開關(guān)柜帶電局放試驗項目合同需要交印花稅嗎?
4、起重機械、電梯設(shè)備維護合同需要交印花稅嗎?
5、地磅稱重系統(tǒng)軟件修改技術(shù)服務合同需要交印花稅嗎?
6、煙氣在線監(jiān)測U23儀表檢定技術(shù)服務合同需要交印花稅嗎?
7、脫硫廢水化驗合同需要交印花稅嗎?
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2023-11-13
3)將本企業(yè)電梯廣告位出租給某廣告公司發(fā)布廣告,收取含稅廣告位占用費40000元,該建筑取得于“營改增”之前,該商業(yè)企業(yè)對此項業(yè)務選擇簡易計稅方法計稅。
(4)為B食品廠(增值稅一般納稅人)代銷橄欖油,取得零售收入77390元。和B食品廠結(jié)賬,支付B食品廠44690元(含稅),取得增值稅專用發(fā)票。
(5)將企業(yè)使用過的包裝物賣給廢品回收公司,取得含稅收入4520元。
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2021-10-07
在做固定資產(chǎn)折舊費用計提的時候,銷售部的為銷售費用,生產(chǎn)部的為制造費用,其他部門統(tǒng)統(tǒng)計入管理費用。這樣對么?比如公共區(qū)域的綠化及設(shè)施,電梯,空調(diào), 辦公網(wǎng)絡設(shè)備,辦公桌椅,食堂的餐桌椅等等,是否都計入管理費用?辦公室,總經(jīng)理室,后勤,財務,等部門的固定資產(chǎn)折舊也都全部計入管理費用嗎? 研發(fā)部的折舊是否也計入管理費用,還是需要單獨計入研發(fā)費用?
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2018-02-10
29. 從事貨物生產(chǎn)和批發(fā)零售的企業(yè)發(fā)生下列行為,必須將全部銷售額按照銷售貨物計
算繳納增值稅的有(? ? )。
A.銷售自產(chǎn)數(shù)控機床的同時提供信息技術(shù)服務
B.銷售自產(chǎn)鋼結(jié)構(gòu)件的同時提供安裝服務
C.銷售自產(chǎn)廣告燈箱的同時提供設(shè)計服務
D.銷售外購電梯的同時提供安裝服務
E.銷售自產(chǎn)軋棉機的同時提供送貨上門服務
這題為什么選A 不選B
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2023-10-25
資料題】某企業(yè)生產(chǎn) 4 產(chǎn)品,2010年6 月份投
產(chǎn) 4 產(chǎn)品7500 件,發(fā)生直接材料費用11 90 000
元、直接人工 42 525 元,制造費用(2122680元。完
工合格品 7480 元,其中可修復廢品131 100 件。發(fā)
生如下修復費用:直接材料141 260 元,直接人工 280元,制造費用 200 元;在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不可修復廢品
15120 件.回收殘料價值 100 元,過失人賠償 120元。本月份無期初、期末在產(chǎn)品16,原材料系生產(chǎn)開
始時一次性投入,消耗的生產(chǎn)工時為:完工產(chǎn)品 9000
小時,廢品 450 小時。(2)要求:單獨核算廢品損失,設(shè)置“廢品損失’賬戶及成本項目,編制不可修復廢品計算表,登記廢品損失明細賬,并編制有關(guān)廢品損失的會計分錄7。技照實際成本計算廢品損失
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2023-05-08
學員:公司新購買的辦公樓 安裝的電梯 中央空調(diào)計入什么科目
老師:公司購買的辦公樓新安裝的電梯和中央空調(diào),按照固定資產(chǎn)進行處理。具體會計分錄如下:
1. 在購入時,應該計入原值,做如下會計分錄:
```
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款/應付款項(取決于支付方式)
```
2. 其他相關(guān)的安裝費用也應該計入固定資產(chǎn)的原值。
3. 安裝完成后進行的資產(chǎn)初次評估,如果有價值調(diào)整,應相應調(diào)整固定資產(chǎn)的賬面價值。
4. 之后每年按照規(guī)定的折舊方法和折舊率進行折舊:
```
借:管理費用/財務費用(折舊費用根據(jù)使用部門歸屬不同選擇)
貸:累計折舊
```
注意,具體入賬的科目名稱可能會根據(jù)公司的會計科目設(shè)置有所不同,如固定資產(chǎn)可能會具體分為“固定資產(chǎn)-建筑物”、“固定資產(chǎn)-機械設(shè)備”等。請依據(jù)實際情況和公司的會計政策確定具體的會計科目。
@付圣(會計學堂付老師) 計入固定資產(chǎn)折舊還是計入房產(chǎn)原值了?
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2024-01-26
老師,我們是電梯銷售與安裝的行業(yè),我們跟客戶簽合同,銷售安裝方是我們,施工合同是我們掛靠的公司,現(xiàn)在我們跟掛靠公司結(jié)算時需要我們開具發(fā)票,他們要求開合同金額的百分之五十左右材料票16個稅點,開合同金額百分之三十左右為3個點的勞務票,剩下來的開其他的票,他們沒說可以開些什么,所以我們開些什么比較劃算些呢,基本上剩下百分之二十左右金額都大概有8萬到10萬
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2018-12-17
丙銷售公司八月份銷售20 000件產(chǎn)品時的銷售和行政管理費用如表所示。image.png 變動成本是金額為銷售額6. 2%的銷售傭金。階梯成本取決于公司雇傭的銷售人員的數(shù)量。8月份有17位銷售人員,但在月末有兩位提前退休了。估計這些空缺將會維持幾個月。產(chǎn)量屬于相關(guān)范圍15 000 ~30 000件/月時,固定成本總額保持不變。公司正在計劃削價10% ,預期會使每月銷量增加到24 000件。如果公司真的削價10%,請問9月份預算的銷售和行政管理費用總額將是多少元?
參考解析:
變動成本是所支付銷售額的6. 2%的銷售傭金,總可變成本654 000元,銷售量20 000件。 單位每件銷售價格=744 000元/6.2%/20 000件=600元。公司正在計劃削價10%,預期會使每月銷量增加到24 000件。銷售收入= 600元x 90% x24 000件=12 960 000元。變動成本(銷售傭金)=12 960 000元x6. 2% =803 520元。 原有17名員工,下月兩名員工退休,還剩15名員工。 階梯成本(人員工資)=170 000元/17名x15名=150 000元。 總銷售
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2021-03-01
下列關(guān)于混合成本性態(tài)分析的說法中,錯誤的是(?。?A、半變動成本可以分解為固定成本和變動成本
B、延期變動成本在一定業(yè)務量范圍內(nèi)為固定成本,超過該業(yè)務量可分解為固定成本和變動成本
C、階梯式成本在一定業(yè)務量范圍內(nèi)為固定成本,當業(yè)務量超過一定限度,成本跳躍到新的水平時,然后以新的成本作為固定成本
D、為簡化數(shù)據(jù)處理,在相關(guān)范圍內(nèi)曲線成本可以近似看成變動成本或半變動成本
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2020-02-20
1)銷售高檔化妝品取得不含稅收入8600 萬元,與高檔化妝品配比的銷售成本為
3 160萬元。
(2)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入 700 萬元,直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費用
為 100 萬元。
(3)出租土地使用權(quán)取得租金收入 210 萬元(含增值稅),按簡易計稅辦法 5%稅率
征收增值稅。椄受原材料捐贈取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額 50 萬元、增值稅進項
稅額 6.5 萬元,取得國債利息收入 30 萬元。
(4)購進原材料共計3000 萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明進項稅額 390萬元;支付購料運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,汪明運輸 費200 萬元,稅款 18 萬元。
注意:城市維護建設(shè)稅按應納增值稅稅額、消費稅稅頭的 7%繳納,教育資附加校
應納增值稅稅額、消贊稅稅額的 3%繳納。
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2023-08-07
老師:別人掛靠到我們公司,做電梯安裝的,我們公司開了票,開票后,做的分錄:借:應收帳款,貸:其他業(yè)務收入(價稅合計),是這樣做嗎?內(nèi)外帳都是這樣做嗎?,然后他們付款給我們公司,我們做分錄:借:銀行存款,貸:應收帳款;最后我們公司再打款給他們(打的款是開票總價-稅費),做分錄:借方掛什么科目呀?貸方:銀行存款,老師:問題有點多,可能錯誤的地方也很多,請老師多多指教,謝謝!
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2016-11-23
案例二
某汽車公司為了迎接10?1?的車展,計劃投?90萬元進???積的?告投放,其中電視20萬元、?播10萬元、戶外墻??告牌20萬元、公交車車?流動?告25萬元、電梯?告15萬元。
公司?告業(yè)務由小李負責,小李直接委托?告公司進?策劃和投放,汽車公司從?告公司取得6%的?告服務增值稅發(fā)票??晒┑挚鄣倪M項稅額為:90/(1+6%)×6%≈5.1萬元)
問:此種情形下有何籌劃方案可以節(jié)省增值稅?
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2023-12-23
老師您好!我們是物業(yè)公司,請問像1、電信等公司在我公司安按的信號接收設(shè)備,然后我公司與其簽訂轉(zhuǎn)供電協(xié)議,每月實際用量按1.50元/度收電費,這種協(xié)議要交印花稅嗎?2、我公司與一家廣告公司簽訂了在電梯按裝多媒體電視廣告的合同,合同內(nèi)容是前二年按每年3000元收取服務費,往后3年每年收4500元,這種合同需要報印花稅嗎?按什么金額報稅,屬于什么合同?,謝謝老師!
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2016-02-23
關(guān)于混合成本性態(tài)分析的說法中,錯誤的是(?。?A、半變動成本可以分解為固定成本和變動成本
B、延期變動成本在一定業(yè)務量范圍內(nèi)為固定成本,超過該業(yè)務量可分解為固定成本和變動成本
C、階梯式成本在一定業(yè)務量范圍內(nèi)為固定成本,當業(yè)務量超過一定限度,成本跳躍到新的水平時,然后以新的成本作為固定成本
D、為簡化數(shù)據(jù)處理,在相關(guān)范圍內(nèi)曲線成本可以近似看成變動成本或半變動成本
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2020-02-24
2 其糖酒公司為私營企業(yè)、增值稅一-般到稅人。我天人2g1號;沙 22010212107963
小xx。企業(yè)地址及電話為長春市南關(guān)區(qū)染福鄉(xiāng),3393交x文經(jīng)保文為車通的安份我
王宇;聯(lián)系電話為1334108 × × ×義;開戶銀行區(qū)賬號沙長考市交潘銀吞迎室路支行。
2000s8001817001× X X ×,主要經(jīng)營酒類、卷煙和化妝品的生,一和銷售。2019年 6 月發(fā)生
下經(jīng)濟業(yè)務:
①)6月4 日將自己生產(chǎn)的啤酒,20 噸銷售給歐亞超市,收取押金 300 元/噸,價稅款及押
金已收到:另將10 屯讓客戶及顧客免費品嘗。該啤酒出廠價為2 800 元/噸,成本為 2000
元/噸。
(2)6月10日帶包裝銷售糧食白酒 20 電,單價為7050元,價款為 141 000 元,含包裝物
份款25 000 元;同時從購貨方取得價外補貼 27 120 元。6月20日用自產(chǎn)糧食白酒 10 噸抵償
永生農(nóng)場大米款 70 000 元,不足或多余部分不再結(jié)算。該糧食白酒本月售價在 5 500~6 500
元/噸的范圍內(nèi)浮動,平均售價為 6000 元。糧食白酒的比例稅率為 20%,定額稅率為 0.5
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2022-10-24
老師,您好,我們是物業(yè)公司,就是紀檢委這邊要求我們物業(yè)額外的一些收入,比如電梯廣告收入,快遞柜收入等這些收入,只能用在小區(qū)維修,工程等方面,不能用在發(fā)放員工工資,福利,這個我們怎么給分開比較好?。∫驗檫@些額外的收入記賬也是記在主營業(yè)務收入,維修工程都記在主營業(yè)務成本里面。收入成本都走銀行存款,看不出那筆錢用在了工程上,哪筆錢用在了員工工資上?。∵@個我怎么做能分出來,等檢查的時候能應對過去!
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2020-07-23
老師您好,1、我物業(yè)公司電梯維保合同在2016年3月1日開始重新簽訂合同,費用經(jīng)協(xié)商是從3月1日起開始共25000元/年,但是合同由于一些原因到目前為止還沒正式簽訂(但肯定是用這家編保公司,費用也確定了),發(fā)票對方也沒開過來,那么這在3月份是否計提本月應負擔的維保費呢?2如計提,分錄是否是借:主營業(yè)務成本——維保費25000/12貸:其他應付款——**公司25000/12呢?3、待下個月合同正式簽訂,再報印花稅呢?謝謝老師
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2016-03-28
1、水質(zhì)分析合同需要交印花稅嗎? 2、凝結(jié)水泵振動大凝結(jié)水泵電機動平衡試驗項目合同需要交印花稅嗎? 3、開關(guān)柜帶電局放試驗項目合同需要交印花稅嗎? 4、起重機械、電梯設(shè)備維護合同需要交印花稅嗎? 5、地磅稱重系統(tǒng)軟件修改技術(shù)服務合同需要交印花稅嗎? 6、煙氣在線監(jiān)測U23儀表檢定技術(shù)服務合同需要交印花稅嗎? 7、脫硫廢水化驗合同需要交印花稅嗎? 請老師詳細說明一下,為什么不貼花及貼什么稅目的花,
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2023-11-13
你好老師,想咨詢下1、有限合伙企業(yè)如果收到了投資分紅的話,可不可以沖減掉公司發(fā)生的費用后再分紅?2、費用扣除有規(guī)定和限額嗎?3、合伙人是不是按照實際收到的分紅金額繳納個人所得稅,另外這個分紅款繳納所得稅的話是都按照20%繳納嗎?還是要跟其他收入一并核算按照階梯型納稅?我們平時申報是報的個人經(jīng)營所得那個申報表.4、有沒有什么辦法可以合理降低一下個人繳納的稅負呢?麻煩老師,老師辛苦啦!
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2022-01-10