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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-23 22:19

那外帳又該怎么做分錄呢?對(duì)了,老師:內(nèi)帳不是要價(jià)格合計(jì)的嗎?怎么還有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)?

西紅柿 追問

2016-11-23 22:29

老師:這種到月底了,內(nèi)外帳需要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的嗎?

王雁鳴老師 解答

2016-11-23 22:10

您好,開票后,做的分錄:借:應(yīng)收帳款,貸:其他業(yè)務(wù)收入(價(jià)稅合計(jì)),內(nèi)賬是這樣做,外帳是,借:應(yīng)收帳款,貸:其他業(yè)務(wù)收入(價(jià)),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),然后他們付款給我們公司,我們做分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;最后我們公司再打款給其他公司(打的款是開票總價(jià)-稅費(fèi)),做分錄:借:其他業(yè)務(wù)支出,貸方:銀行存款。

王雁鳴老師 解答

2016-11-23 22:22

您好,開票后,外賬分錄,借:應(yīng)收帳款,貸:其他業(yè)務(wù)收入(價(jià)),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),其他與內(nèi)賬一樣。

王雁鳴老師 解答

2016-11-23 22:30

您好,月底了,一般都需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。

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您好,開票后,做的分錄:借:應(yīng)收帳款,貸:其他業(yè)務(wù)收入(價(jià)稅合計(jì)),內(nèi)賬是這樣做,外帳是,借:應(yīng)收帳款,貸:其他業(yè)務(wù)收入(價(jià)),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),然后他們付款給我們公司,我們做分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;最后我們公司再打款給其他公司(打的款是開票總價(jià)-稅費(fèi)),做分錄:借:其他業(yè)務(wù)支出,貸方:銀行存款。
2016-11-23 22:10:18
你好 要是主營(yíng)就代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不是主營(yíng)就是貸其他業(yè)務(wù)收入
2019-01-06 11:24:40
你好,這樣分錄都不平衡的
2017-11-01 13:33:25
你好,一般是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,不涉及增值稅,但是會(huì)涉及所得稅
2016-09-06 10:12:20
你好,你直接以8月份底的余額建賬就可以了。你們先盤點(diǎn)有問題的讓前任會(huì)計(jì)在七月的賬里更改正確再交接給你。
2017-08-03 13:23:07
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