老師:別人掛靠到我們公司,做電梯安裝的,我們公司開了票,開票后,做的分錄:借:應(yīng)收帳款,貸:其他業(yè)務(wù)收入(價(jià)稅合計(jì)),是這樣做嗎??jī)?nèi)外帳都是這樣做嗎?,然后他們付款給我們公司,我們做分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;最后我們公司再打款給他們(打的款是開票總價(jià)-稅費(fèi)),做分錄:借方掛什么科目呀?貸方:銀行存款,老師:?jiǎn)栴}有點(diǎn)多,可能錯(cuò)誤的地方也很多,請(qǐng)老師多多指教,謝謝!
西紅柿
于2016-11-23 22:01 發(fā)布 ??974次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-11-23 22:19
那外帳又該怎么做分錄呢?對(duì)了,老師:內(nèi)帳不是要價(jià)格合計(jì)的嗎?怎么還有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)?
相關(guān)問題討論

您好,開票后,做的分錄:借:應(yīng)收帳款,貸:其他業(yè)務(wù)收入(價(jià)稅合計(jì)),內(nèi)賬是這樣做,外帳是,借:應(yīng)收帳款,貸:其他業(yè)務(wù)收入(價(jià)),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),然后他們付款給我們公司,我們做分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;最后我們公司再打款給其他公司(打的款是開票總價(jià)-稅費(fèi)),做分錄:借:其他業(yè)務(wù)支出,貸方:銀行存款。
2016-11-23 22:10:18

你好 要是主營(yíng)就代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不是主營(yíng)就是貸其他業(yè)務(wù)收入
2019-01-06 11:24:40

你好,這樣分錄都不平衡的
2017-11-01 13:33:25

你好,一般是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,不涉及增值稅,但是會(huì)涉及所得稅
2016-09-06 10:12:20

你好,你直接以8月份底的余額建賬就可以了。你們先盤點(diǎn)有問題的讓前任會(huì)計(jì)在七月的賬里更改正確再交接給你。
2017-08-03 13:23:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
西紅柿 追問
2016-11-23 22:29
王雁鳴老師 解答
2016-11-23 22:10
王雁鳴老師 解答
2016-11-23 22:22
王雁鳴老師 解答
2016-11-23 22:30