老師,我們老板拿了一張去年的物業(yè)管理公司的代收 問
您好,入賬,匯算清繳調(diào)增處理 答
老師,你好。請問電子發(fā)票(鐵路電子客票),可以抵扣嗎? 問
那個可以勾選抵扣的 答
老師,我們構建新廠房用于新廠房的環(huán)評測試費用,這 問
同學,你好 在建工程 答
老師,就是記賬的時候 是不是 損益類的科目直 問
您好,一般都是紅沖,在相同的方向紅沖 答
我公司去年剛成立,成立時填寫從業(yè)人數(shù)為:2人(1人為 問
退休這個人有工資嗎?如果是的話,填寫退休這個人的工資,這個監(jiān)事在你單位有沒有工作沒有的話就不要填寫了。 答

老師您好,1、我物業(yè)公司電梯維保合同在2016年3月1日開始重新簽訂合同,費用經(jīng)協(xié)商是從3月1日起開始共25000元/年,但是合同由于一些原因到目前為止還沒正式簽訂(但肯定是用這家編保公司,費用也確定了),發(fā)票對方也沒開過來,那么這在3月份是否計提本月應負擔的維保費呢?2如計提,分錄是否是借:主營業(yè)務成本——維保費25000/12貸:其他應付款——**公司25000/12呢?3、待下個月合同正式簽訂,再報印花稅呢?謝謝老師
答: 依據(jù)準則,待攤與預提科目均予以取消。所以依據(jù)重要性原則可以待取得發(fā)票時一把將幾個月的費用成本予以計入。建議發(fā)票取得在2016年12月31日之前。這樣既利于會計核算也利于2016年的企業(yè)所得稅匯算清繳。
老師,我單位是物業(yè)公司,2019年上半年之前會計代收代繳水電費分錄代收時: 借:銀行存款 貸:其他應付款支付時:借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款形成其他應付款掛賬100多萬,我現(xiàn)在要調(diào)賬,怎么處理
答: 你好,同學。 你是代收代交,支付時就做錯了 你不 是借 成本,是借 其他應付款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我們是汽車銷售公司,車款是打包價,包含了商業(yè)險強險車船稅等,我們公司支付的這部分費用是計入其他業(yè)務成本還是計入主營業(yè)務成本還是其他應付款
答: 計入其他應收款吧


馮老師 解答
2016-03-28 20:12
馮老師 解答
2016-03-29 08:29