房企業(yè)建賬時,房屋開發(fā)成本-建筑安裝工程費下設(shè)什么科目? 建筑安裝工程費基礎(chǔ)工程費主體工程費裝修工程費甲供材料安裝工程費門窗工程費人工費材料費機械使用費折舊費大修理費附屬工具費動力及燃料費施工管理費工資工資附加費辦公費差旅費檢驗試驗費設(shè)備購置費及安裝供熱及換熱站供電設(shè)備及安裝(配電室)電梯覺得這么設(shè)有點亂
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2017-05-15
老師好,我公司是做電梯安裝銷售的,已收到部分貨款,客戶要求先開收據(jù),
請問老師,問題一:收到進度款時,我入預(yù)收款未開發(fā)票,入預(yù)收賬款,現(xiàn)在客戶要先開收據(jù),可以開嗎?我開了收據(jù)的話,收據(jù)能否作為確認收入的依據(jù),將預(yù)收款轉(zhuǎn)主營收入.
問題二,如果每次收到預(yù)收款貨款都開收據(jù)的話,到收完貨款時對方把收據(jù)還給我,我再一次性開一張發(fā)票,這樣做是否可行,
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2020-01-16
老師您好!我們公司是物業(yè)公司屬于一般納稅人?,F(xiàn)在我們要公示公共收益和支出,我想問下我們支付的電梯維修費,收到的是專票。我們需要將這些費用金額公示出去,這個費用金額我是填寫含稅金額還是不含稅金額?今早有老師回復(fù)說是填寫不含稅金額,我不太理解?是因為發(fā)票可以抵扣?但是我們轉(zhuǎn)賬出去的又是含稅金額,為什么不是填寫含稅金額呢?謝謝老師
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2023-07-21
在做固定資產(chǎn)折舊費用計提的時候,銷售部的為銷售費用,生產(chǎn)部的為制造費用,其他部門統(tǒng)統(tǒng)計入管理費用。這樣對么?比如公共區(qū)域的綠化及設(shè)施,電梯,空調(diào), 辦公網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,辦公桌椅,食堂的餐桌椅等等,是否都計入管理費用?辦公室,總經(jīng)理室,后勤,財務(wù),等部門的固定資產(chǎn)折舊也都全部計入管理費用嗎? 研發(fā)部的折舊是否也計入管理費用,還是需要單獨計入研發(fā)費用?
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2018-02-10
29. 從事貨物生產(chǎn)和批發(fā)零售的企業(yè)發(fā)生下列行為,必須將全部銷售額按照銷售貨物計
算繳納增值稅的有(? ? )。
A.銷售自產(chǎn)數(shù)控機床的同時提供信息技術(shù)服務(wù)
B.銷售自產(chǎn)鋼結(jié)構(gòu)件的同時提供安裝服務(wù)
C.銷售自產(chǎn)廣告燈箱的同時提供設(shè)計服務(wù)
D.銷售外購電梯的同時提供安裝服務(wù)
E.銷售自產(chǎn)軋棉機的同時提供送貨上門服務(wù)
這題為什么選A 不選B
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2023-10-25
資料題】某企業(yè)生產(chǎn) 4 產(chǎn)品,2010年6 月份投
產(chǎn) 4 產(chǎn)品7500 件,發(fā)生直接材料費用11 90 000
元、直接人工 42 525 元,制造費用(2122680元。完
工合格品 7480 元,其中可修復(fù)廢品131 100 件。發(fā)
生如下修復(fù)費用:直接材料141 260 元,直接人工 280元,制造費用 200 元;在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不可修復(fù)廢品
15120 件.回收殘料價值 100 元,過失人賠償 120元。本月份無期初、期末在產(chǎn)品16,原材料系生產(chǎn)開
始時一次性投入,消耗的生產(chǎn)工時為:完工產(chǎn)品 9000
小時,廢品 450 小時。(2)要求:單獨核算廢品損失,設(shè)置“廢品損失’賬戶及成本項目,編制不可修復(fù)廢品計算表,登記廢品損失明細賬,并編制有關(guān)廢品損失的會計分錄7。技照實際成本計算廢品損失
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2023-05-08
學(xué)員:公司新購買的辦公樓 安裝的電梯 中央空調(diào)計入什么科目
老師:公司購買的辦公樓新安裝的電梯和中央空調(diào),按照固定資產(chǎn)進行處理。具體會計分錄如下:
1. 在購入時,應(yīng)該計入原值,做如下會計分錄:
```
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款/應(yīng)付款項(取決于支付方式)
```
2. 其他相關(guān)的安裝費用也應(yīng)該計入固定資產(chǎn)的原值。
3. 安裝完成后進行的資產(chǎn)初次評估,如果有價值調(diào)整,應(yīng)相應(yīng)調(diào)整固定資產(chǎn)的賬面價值。
4. 之后每年按照規(guī)定的折舊方法和折舊率進行折舊:
```
借:管理費用/財務(wù)費用(折舊費用根據(jù)使用部門歸屬不同選擇)
貸:累計折舊
```
注意,具體入賬的科目名稱可能會根據(jù)公司的會計科目設(shè)置有所不同,如固定資產(chǎn)可能會具體分為“固定資產(chǎn)-建筑物”、“固定資產(chǎn)-機械設(shè)備”等。請依據(jù)實際情況和公司的會計政策確定具體的會計科目。
@付圣(會計學(xué)堂付老師) 計入固定資產(chǎn)折舊還是計入房產(chǎn)原值了?
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2024-01-26
老師,我們是電梯銷售與安裝的行業(yè),我們跟客戶簽合同,銷售安裝方是我們,施工合同是我們掛靠的公司,現(xiàn)在我們跟掛靠公司結(jié)算時需要我們開具發(fā)票,他們要求開合同金額的百分之五十左右材料票16個稅點,開合同金額百分之三十左右為3個點的勞務(wù)票,剩下來的開其他的票,他們沒說可以開些什么,所以我們開些什么比較劃算些呢,基本上剩下百分之二十左右金額都大概有8萬到10萬
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2018-12-17
1)銷售高檔化妝品取得不含稅收入8600 萬元,與高檔化妝品配比的銷售成本為
3 160萬元。
(2)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入 700 萬元,直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費用
為 100 萬元。
(3)出租土地使用權(quán)取得租金收入 210 萬元(含增值稅),按簡易計稅辦法 5%稅率
征收增值稅。椄受原材料捐贈取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額 50 萬元、增值稅進項
稅額 6.5 萬元,取得國債利息收入 30 萬元。
(4)購進原材料共計3000 萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明進項稅額 390萬元;支付購料運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,汪明運輸 費200 萬元,稅款 18 萬元。
注意:城市維護建設(shè)稅按應(yīng)納增值稅稅額、消費稅稅頭的 7%繳納,教育資附加校
應(yīng)納增值稅稅額、消贊稅稅額的 3%繳納。
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2023-08-07
丙銷售公司八月份銷售20 000件產(chǎn)品時的銷售和行政管理費用如表所示。image.png 變動成本是金額為銷售額6. 2%的銷售傭金。階梯成本取決于公司雇傭的銷售人員的數(shù)量。8月份有17位銷售人員,但在月末有兩位提前退休了。估計這些空缺將會維持幾個月。產(chǎn)量屬于相關(guān)范圍15 000 ~30 000件/月時,固定成本總額保持不變。公司正在計劃削價10% ,預(yù)期會使每月銷量增加到24 000件。如果公司真的削價10%,請問9月份預(yù)算的銷售和行政管理費用總額將是多少元?
參考解析:
變動成本是所支付銷售額的6. 2%的銷售傭金,總可變成本654 000元,銷售量20 000件。 單位每件銷售價格=744 000元/6.2%/20 000件=600元。公司正在計劃削價10%,預(yù)期會使每月銷量增加到24 000件。銷售收入= 600元x 90% x24 000件=12 960 000元。變動成本(銷售傭金)=12 960 000元x6. 2% =803 520元。 原有17名員工,下月兩名員工退休,還剩15名員工。 階梯成本(人員工資)=170 000元/17名x15名=150 000元。 總銷售
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2021-03-01
下列關(guān)于混合成本性態(tài)分析的說法中,錯誤的是(?。?。
A、半變動成本可以分解為固定成本和變動成本
B、延期變動成本在一定業(yè)務(wù)量范圍內(nèi)為固定成本,超過該業(yè)務(wù)量可分解為固定成本和變動成本
C、階梯式成本在一定業(yè)務(wù)量范圍內(nèi)為固定成本,當業(yè)務(wù)量超過一定限度,成本跳躍到新的水平時,然后以新的成本作為固定成本
D、為簡化數(shù)據(jù)處理,在相關(guān)范圍內(nèi)曲線成本可以近似看成變動成本或半變動成本
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2020-02-20
老師:別人掛靠到我們公司,做電梯安裝的,我們公司開了票,開票后,做的分錄:借:應(yīng)收帳款,貸:其他業(yè)務(wù)收入(價稅合計),是這樣做嗎?內(nèi)外帳都是這樣做嗎?,然后他們付款給我們公司,我們做分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;最后我們公司再打款給他們(打的款是開票總價-稅費),做分錄:借方掛什么科目呀?貸方:銀行存款,老師:問題有點多,可能錯誤的地方也很多,請老師多多指教,謝謝!
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2016-11-23
案例二
某汽車公司為了迎接10?1?的車展,計劃投?90萬元進???積的?告投放,其中電視20萬元、?播10萬元、戶外墻??告牌20萬元、公交車車?流動?告25萬元、電梯?告15萬元。
公司?告業(yè)務(wù)由小李負責,小李直接委托?告公司進?策劃和投放,汽車公司從?告公司取得6%的?告服務(wù)增值稅發(fā)票??晒┑挚鄣倪M項稅額為:90/(1+6%)×6%≈5.1萬元)
問:此種情形下有何籌劃方案可以節(jié)省增值稅?
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2023-12-23
老師您好!我們是物業(yè)公司,請問像1、電信等公司在我公司安按的信號接收設(shè)備,然后我公司與其簽訂轉(zhuǎn)供電協(xié)議,每月實際用量按1.50元/度收電費,這種協(xié)議要交印花稅嗎?2、我公司與一家廣告公司簽訂了在電梯按裝多媒體電視廣告的合同,合同內(nèi)容是前二年按每年3000元收取服務(wù)費,往后3年每年收4500元,這種合同需要報印花稅嗎?按什么金額報稅,屬于什么合同?,謝謝老師!
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2016-02-23
關(guān)于混合成本性態(tài)分析的說法中,錯誤的是(?。?。
A、半變動成本可以分解為固定成本和變動成本
B、延期變動成本在一定業(yè)務(wù)量范圍內(nèi)為固定成本,超過該業(yè)務(wù)量可分解為固定成本和變動成本
C、階梯式成本在一定業(yè)務(wù)量范圍內(nèi)為固定成本,當業(yè)務(wù)量超過一定限度,成本跳躍到新的水平時,然后以新的成本作為固定成本
D、為簡化數(shù)據(jù)處理,在相關(guān)范圍內(nèi)曲線成本可以近似看成變動成本或半變動成本
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2020-02-24
2 其糖酒公司為私營企業(yè)、增值稅一-般到稅人。我天人2g1號;沙 22010212107963
小xx。企業(yè)地址及電話為長春市南關(guān)區(qū)染福鄉(xiāng),3393交x文經(jīng)保文為車通的安份我
王宇;聯(lián)系電話為1334108 × × ×義;開戶銀行區(qū)賬號沙長考市交潘銀吞迎室路支行。
2000s8001817001× X X ×,主要經(jīng)營酒類、卷煙和化妝品的生,一和銷售。2019年 6 月發(fā)生
下經(jīng)濟業(yè)務(wù):
①)6月4 日將自己生產(chǎn)的啤酒,20 噸銷售給歐亞超市,收取押金 300 元/噸,價稅款及押
金已收到:另將10 屯讓客戶及顧客免費品嘗。該啤酒出廠價為2 800 元/噸,成本為 2000
元/噸。
(2)6月10日帶包裝銷售糧食白酒 20 電,單價為7050元,價款為 141 000 元,含包裝物
份款25 000 元;同時從購貨方取得價外補貼 27 120 元。6月20日用自產(chǎn)糧食白酒 10 噸抵償
永生農(nóng)場大米款 70 000 元,不足或多余部分不再結(jié)算。該糧食白酒本月售價在 5 500~6 500
元/噸的范圍內(nèi)浮動,平均售價為 6000 元。糧食白酒的比例稅率為 20%,定額稅率為 0.5
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2022-10-24
老師,您好,我們是物業(yè)公司,就是紀檢委這邊要求我們物業(yè)額外的一些收入,比如電梯廣告收入,快遞柜收入等這些收入,只能用在小區(qū)維修,工程等方面,不能用在發(fā)放員工工資,福利,這個我們怎么給分開比較好??!因為這些額外的收入記賬也是記在主營業(yè)務(wù)收入,維修工程都記在主營業(yè)務(wù)成本里面。收入成本都走銀行存款,看不出那筆錢用在了工程上,哪筆錢用在了員工工資上?。∵@個我怎么做能分出來,等檢查的時候能應(yīng)對過去!
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2020-07-23
老師您好,1、我物業(yè)公司電梯維保合同在2016年3月1日開始重新簽訂合同,費用經(jīng)協(xié)商是從3月1日起開始共25000元/年,但是合同由于一些原因到目前為止還沒正式簽訂(但肯定是用這家編保公司,費用也確定了),發(fā)票對方也沒開過來,那么這在3月份是否計提本月應(yīng)負擔的維保費呢?2如計提,分錄是否是借:主營業(yè)務(wù)成本——維保費25000/12貸:其他應(yīng)付款——**公司25000/12呢?3、待下個月合同正式簽訂,再報印花稅呢?謝謝老師
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2016-03-28
1、水質(zhì)分析合同需要交印花稅嗎? 2、凝結(jié)水泵振動大凝結(jié)水泵電機動平衡試驗項目合同需要交印花稅嗎? 3、開關(guān)柜帶電局放試驗項目合同需要交印花稅嗎? 4、起重機械、電梯設(shè)備維護合同需要交印花稅嗎? 5、地磅稱重系統(tǒng)軟件修改技術(shù)服務(wù)合同需要交印花稅嗎? 6、煙氣在線監(jiān)測U23儀表檢定技術(shù)服務(wù)合同需要交印花稅嗎? 7、脫硫廢水化驗合同需要交印花稅嗎? 請老師詳細說明一下,為什么不貼花及貼什么稅目的花,
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2023-11-13
你好老師,想咨詢下1、有限合伙企業(yè)如果收到了投資分紅的話,可不可以沖減掉公司發(fā)生的費用后再分紅?2、費用扣除有規(guī)定和限額嗎?3、合伙人是不是按照實際收到的分紅金額繳納個人所得稅,另外這個分紅款繳納所得稅的話是都按照20%繳納嗎?還是要跟其他收入一并核算按照階梯型納稅?我們平時申報是報的個人經(jīng)營所得那個申報表.4、有沒有什么辦法可以合理降低一下個人繳納的稅負呢?麻煩老師,老師辛苦啦!
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2022-01-10
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