 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示留抵稅額嗎
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示留抵稅額嗎
 請(qǐng)問(wèn)我18年的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方一直留有余額,這個(gè)到年底了要沖平的嗎?
請(qǐng)問(wèn)我18年的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方一直留有余額,這個(gè)到年底了要沖平的嗎?
 老師,問(wèn)下,賬上應(yīng)交稅費(fèi)——銷(xiāo)項(xiàng)余額是20多萬(wàn)
進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn),轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額1萬(wàn)多,那我怎么把應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)平
老師,問(wèn)下,賬上應(yīng)交稅費(fèi)——銷(xiāo)項(xiàng)余額是20多萬(wàn)
進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn),轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額1萬(wàn)多,那我怎么把應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)平
 應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額怎么平
應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額怎么平
 請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額是在什么情況下時(shí)
請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額是在什么情況下時(shí)
 老師好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額是什么意思
老師好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額是什么意思
 老師我想問(wèn)下應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方代表什么意思?
老師我想問(wèn)下應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方代表什么意思?
 12月底如果轉(zhuǎn)出未交增值稅借方還有留抵稅額的話,年底需要處理嗎
12月底如果轉(zhuǎn)出未交增值稅借方還有留抵稅額的話,年底需要處理嗎
 這個(gè)期初未繳稅和期末未繳稅是什么意思?是公司有稅未繳嗎?
這個(gè)期初未繳稅和期末未繳稅是什么意思?是公司有稅未繳嗎?
 對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)的四種情況,區(qū)分銀行未達(dá)賬項(xiàng)與企業(yè)未達(dá)賬項(xiàng)嗎?
對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)的四種情況,區(qū)分銀行未達(dá)賬項(xiàng)與企業(yè)未達(dá)賬項(xiàng)嗎?
 票到未付款,貨未到的賬物處理
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 增值稅未申報(bào)或未對(duì)比怎么弄
增值稅未申報(bào)或未對(duì)比怎么弄
 增值稅未申報(bào)未比對(duì)怎么處理
增值稅未申報(bào)未比對(duì)怎么處理
 買(mǎi)盤(pán)后未激活未領(lǐng)票需反寫(xiě)嗎
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 反寫(xiě)監(jiān)控顯示未申報(bào)或未比對(duì)
反寫(xiě)監(jiān)控顯示未申報(bào)或未比對(duì)
 應(yīng)收而未收又未開(kāi)票如何做賬
應(yīng)收而未收又未開(kāi)票如何做賬
 老師應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方怎么沖呀?
老師應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方怎么沖呀?
 老師,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,一年累計(jì)下來(lái),到第二年這個(gè)科目的借方余額怎么處理
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,一年累計(jì)下來(lái),到第二年這個(gè)科目的借方余額怎么處理
 年末轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是之前會(huì)計(jì)分錄沒(méi)做齊全?
年末轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是之前會(huì)計(jì)分錄沒(méi)做齊全?
 請(qǐng)問(wèn),轉(zhuǎn)出未交增值稅借方是留底稅額,未交增值稅的貸方是要繳納的增值稅對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn),轉(zhuǎn)出未交增值稅借方是留底稅額,未交增值稅的貸方是要繳納的增值稅對(duì)嗎