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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-05 15:11

你好,需要把進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

lazykratay 追問

2019-12-05 15:12

我每個月都把進銷項都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的   年底的話轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額就不用處理了是吧

郭老師 解答

2019-12-05 15:15

對的
有借方余額表示留底

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上半年銷項大進項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
你好,需要把進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-12-05 15:11:05
你好是的,表示留底的。
2020-07-02 18:16:52
你好 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2022-01-10 16:56:46
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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