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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2020-01-03 15:54

你好
借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅
這樣結(jié)轉(zhuǎn)。

DORIS 追問

2020-01-03 16:00

本來就是借方有余額,這樣結(jié)轉(zhuǎn)借方余額更多了呀

月月老師 解答

2020-01-03 16:01

你好
借:應(yīng)交稅金—未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
等應(yīng)交稅金—未交增值稅是貸方余額的時候,才需要交納增值稅。

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你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
?你好? ?你直接把上月分錄 直接紅沖了? 在做正確的就行了。 因為你不涉及損益科目 。直接原來分錄做紅字負數(shù)來沖掉 在做正確即可??
2021-05-15 09:58:24
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
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