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老師,您好,每月交的增值稅沒有計提,都是次月直接是借-已交稅金,貸-銀行,現(xiàn)在已交稅金借方余額怎么辦?金額有三十多萬
1/880
2022-04-08
你好,老師,我是小規(guī)模專票普票加起來超了30萬,請問,專票交稅了,做賬時應寫已交稅金嗎?還有增值稅稅這塊季度不做賬,次月做嗎?怎么做?附加又是怎么計提?
1/1152
2021-01-11
主要是報上去的和賬上的不相符的嘛?我們這月報稅時是不是該在已交稅費這欄填上本月已交金額喃?謝謝!忘記了我們公司是涉農(nóng),莫前有庫存,進項大于銷項,還有留底
1/464
2017-12-13
我17年年底有留底額,按道理我1、2、3開的票是沒有超過要繳稅的,為什么我的已交稅金會在貸方呢?
1/383
2018-04-20
預交增值稅怎么處理 ?科目后寫已交增值稅嗎
1/397
2018-04-18
老師不論預交增值稅還是已交增值稅都不用計提對嗎
1/243
2022-02-22
老師 已交稅金借方有余額 這個代表什么意思 我需要怎么處理
1/5601
2019-11-26
老師,已交稅金,銷項,進項之間的關系是什么
2/1777
2016-12-08
我的帳上已交稅金,余額是負數(shù),怎么調(diào)?哪里錯了?
6/834
2022-03-31
老師,我發(fā)現(xiàn)我賬上的增值稅進項和銷項的余額好像跟實際對不上,而且每月交增值稅的時候,我就做了應交稅費--已交增值稅,現(xiàn)在我要怎么查賬,做到規(guī)范化呢?
7/26
2025-07-31
這個本期已交稅費是預繳的金額嗎
1/1520
2019-06-12
去年12月有已交稅金借方有余額,現(xiàn)在怎么結轉?
1/732
2018-07-10
已交稅金期末是借方負數(shù)余額,之前賬做錯了,現(xiàn)在要怎么調(diào)整
1/483
2019-11-11
老師,我想請問賬務上處理已交稅金科目應該等于銷項科目-進項科目是百分之百要匹配的嗎 因為這邊有涉及到預繳的稅金,我把預繳的稅金也記在已交稅金科目里面,所以銷項科目-進項科目=已交稅金 這里面就體現(xiàn) 不出來是相匹配的了
1/515
2019-06-11
已交稅金借方有余額是什么原因,怎么解釋
12/8627
2019-01-24
老師 你好,麻煩問一下,已交稅費--應交所得稅下可以設已交、未交三級科目嗎?還是根據(jù)需要企業(yè)自行設置。
2/628
2021-04-14
已交稅金累計數(shù)看哪個科目
1/963
2017-11-27
已交稅金借方余額如何沖銷,沒有以前的明細,只有一個期初數(shù),又看不出來是哪里錯了,這個應該要如何調(diào)賬
1/2040
2020-06-14
公司有一部分工資老板不想交稅,是走私賬發(fā)放嗎
1/1203
2017-10-13
1月申報了所屬12月工資薪金時員工交了工資薪金個稅,申報所屬1月工資時,員工繳納的個稅金額需要填列在工資薪金申報表里嗎?如果要填是不是填在已交稅金這欄里?如果是我在填列時表格是灰色的是怎么回事?謝謝老師
2/368
2022-02-16