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材料入庫(kù)一定要收到發(fā)票才能入么,那沒(méi)有收到賬戶怎么處理,做材料暫估入庫(kù)么?
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2017-05-01
我想問(wèn)我暫估一筆材料,借 原材料-1170 貸應(yīng)付賬款-暫估-1170。如果我領(lǐng)用材料借:生產(chǎn)成本-基本材料1170 貸 原材料1170。到我發(fā)票到了,沖紅暫估。實(shí)際原材料1000。那么我領(lǐng)用材料豈不是多領(lǐng)用了170?
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2016-10-13
我想問(wèn)一下,外購(gòu)材料暫估入庫(kù)的話應(yīng)該怎么做呢?比如是,6月份我收到材料2萬(wàn),沒(méi)有收到發(fā)票,材料6月份我也已經(jīng)領(lǐng)用了,7月份收到發(fā)票的時(shí)候紅沖上一個(gè)憑證的話,該對(duì)應(yīng)的原材料賬上就是負(fù)數(shù)的,再把發(fā)票對(duì)應(yīng)的錄上去才會(huì)是正數(shù),這樣對(duì)嗎?
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2019-07-10
我3月份有個(gè)暫估入庫(kù)材料 4月份實(shí)際入庫(kù)材料是14W多 我5月份沖銷(xiāo)了多計(jì)提的暫估材料 我現(xiàn)在庫(kù)存材料是個(gè)負(fù)數(shù)
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2018-07-11
老師您好,我剛進(jìn)了一家公司,之前年度的,多暫估材料入庫(kù)了,發(fā)票回來(lái)了也沒(méi)有沖銷(xiāo)?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)賬呢?
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2019-06-14
老師你好,制造業(yè)暫估原材料入庫(kù):借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 暫估領(lǐng)用原材料:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 暫估材料入庫(kù): 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本 暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 下月沖回:暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本要不要沖了?
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2021-06-21
賬上材料,先根據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)本月入庫(kù)金額全部暫估入庫(kù),本月到了多少材料發(fā)票,再根據(jù)到票金額沖減暫估入庫(kù);現(xiàn)在賬上材料跟倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)金額一致,但是賬上應(yīng)付暫估材料跟倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)未付款材料金額不一致,應(yīng)該怎么調(diào)平?
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2022-02-13
暫估材料入庫(kù)要附什么單據(jù)
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2018-09-17
老師,包裝材料暫估入庫(kù)的分錄是怎樣的
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2020-05-09
2019年暫估原材料170萬(wàn),且暫估材料已在18年結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。分錄為:借:原材料-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估;借:庫(kù)存商品,貸:原材料-暫估;借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。這部分暫估材料發(fā)票已在2020年3月收到,請(qǐng)問(wèn)這部分如何做分錄?
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2020-04-10
請(qǐng)問(wèn)暫估材料入庫(kù)后,跨月來(lái)了發(fā)票,但是發(fā)票的內(nèi)容是把之前的暫估的材料和現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)的發(fā)票開(kāi)在一起了,這個(gè)要怎么分錄呢?
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2019-12-25
暫估材料款,次月要怎么做分錄???
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2019-10-21
請(qǐng)教老師7月暫估材料入庫(kù),12月份發(fā)票還未開(kāi)過(guò)來(lái),有沒(méi)有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
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2016-12-19
暫估材料入庫(kù),2017年12月31日都拿不回來(lái)發(fā)票,怎么辦
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2018-04-29
老師,上月原材料暫估入賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了本月發(fā)票來(lái)了紅沖暫估后怎么做,紅沖之后,根據(jù)發(fā)票金額錄入原材料就可以,那分錄怎么寫(xiě)呢?有完整的嗎?
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2019-05-22
以前年度原材料暫估入賬,現(xiàn)在已經(jīng)確定無(wú)法取得發(fā)票的,在賬務(wù)上要怎么處理?
1/2212
2019-08-16
周轉(zhuǎn)材料暫估入庫(kù)分錄怎么做
1/1816
2017-07-26
2月份暫估材料入庫(kù)后,之后要沖紅實(shí)際入庫(kù)吧如果一直暫估入庫(kù)而不沖紅,會(huì)出現(xiàn) 什么問(wèn)題如何解決
1/1421
2017-05-23
原材料暫估入庫(kù),一直未收到發(fā)票,但原材料已經(jīng)投入車(chē)間使用(按含稅金額的單價(jià)投入),部分已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)為產(chǎn)成品,產(chǎn)成品也賣(mài)出一部分,因?yàn)樵牧祥_(kāi)票可以抵扣,做暫估入賬時(shí)分錄為 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 這樣做成本的話相對(duì)會(huì)比較高,我這邊怎么做成本比較合適呢???
1/1244
2019-07-26
以前年度原材料暫估入賬,已收貨,已付款,現(xiàn)在已經(jīng)確定無(wú)法取得發(fā)票的,在賬務(wù)上要怎么處理?供應(yīng)商的應(yīng)付帳款還是在借方,這個(gè)往來(lái)帳如何做平
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2020-06-09