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大修理停用的固定資產(chǎn)為什么計入折舊? 50. 下列關(guān)于固定資產(chǎn)的會計處理中,正確的有( )。 A.如果固定資產(chǎn)包含經(jīng)濟(jì)利益的預(yù)期消耗方式有重大改變,企業(yè)應(yīng)改按新的折舊方法計提折舊,并作為會計估計變更處理 B.在固定資產(chǎn)使用過程中,預(yù)計使用壽命發(fā)生重大變化的,則應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)整固定資產(chǎn)折舊年限,并按照會計估計變更的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行會計處理 C.企業(yè)對固定資產(chǎn)預(yù)計凈殘值所作的調(diào)整,應(yīng)作為會計估計變更處理 D.固定資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備后,其預(yù)計使用年限也應(yīng)重新評估 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:ABCD 我的答案:ABD 參考解析:C?
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2019-11-12
34. 下列關(guān)于壞賬準(zhǔn)備的說法中,正確的有( ?。?A.除了對不需上繳財政的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款計提壞賬準(zhǔn)備外,其他資產(chǎn)均未要求計提減值準(zhǔn)備 B.事業(yè)單位可以采用應(yīng)收款項余額百分比法、賬齡分析法、個別認(rèn)定法等計提壞賬準(zhǔn)備 C.提取壞賬準(zhǔn)備時,借記“其他損失”科目,貸記“壞賬準(zhǔn)備”科目 D.在某一會計期末運(yùn)用個別認(rèn)定法的應(yīng)收款項,應(yīng)從用其他方法計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項中剔除 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:ABD 我的答案:ABD 參考解析: 選項C,提取壞賬準(zhǔn)備時,借記“其他費用”科目,貸記“壞賬準(zhǔn)備”科目。ACD怎么理解?
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2019-10-25
隱藏題干<1>.根據(jù)資料(1),下列各項關(guān)于甲公司3月份職工薪酬的會計處理正確的是()。A應(yīng)當(dāng)計入生產(chǎn)成本的職工薪酬為1920萬元B應(yīng)當(dāng)計入制造費用的職工薪為256萬元C應(yīng)當(dāng)計提的醫(yī)療保險費用為200萬元D應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)付職工薪酬的金額為2000萬元
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2020-04-02
老師,請問這題是不是答案錯了呢?R=4%+0.45(5%-4%)=0.0445 21.已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45,無風(fēng)險收益率為4%,市場組合的風(fēng)險收益率為5%,則該股票的必要收益率為(?。?。 A. 0.04 B. 0.0445 C. 0.0625 D. 0.09 添加筆記糾錯查看答案收藏 正確答案:C 我的答案:B 參考解析:該股票的必要收益率=4%+0.45×5%=6.25%
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2019-04-25
老師,我老板在西藏拉薩市注冊的公司,現(xiàn)在只有營業(yè)執(zhí)照下來了,2020年12月18號下發(fā)的,銀行開戶時間有限制嗎?因為是建筑公司,需要辦資質(zhì),能不能等資質(zhì)證書齊了再去銀行開戶,之前去稅務(wù)局問過,說稅務(wù)登記沒有時限,如果銀行開戶了就得15天之內(nèi)辦稅務(wù)登記
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2020-12-27
異地購貨異地銷售,接手了一個商貿(mào)有限公司,經(jīng)營原木,但是老板從港口購入原木后直接就銷售了,并不拉回到公司所在地,而當(dāng)?shù)刈鲑~是按委托加工后的板材在當(dāng)?shù)貙ν怃N售的,這個業(yè)務(wù)不合理之處您能說一下嗎?會計新人謝謝稅務(wù)局說老板的貨物從山東港口沒拉回甘肅是不合法的,不明白問題出在哪?稅局要查四流 合同 物流 發(fā)票 資金 ,老板沒有物流票,老板從山東購?fù)曦洠幸徊糠种苯訌纳綎|當(dāng)?shù)丶庸こ砂宀模椭苯愉N售了,一部分拉回甘肅。但是公司的開戶地經(jīng)營地在甘肅,老板人在甘肅所以從甘肅出發(fā)票。稅務(wù)認(rèn)為是倒
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2017-06-25
老師好,工商年報里面的社保信息中繳費期數(shù)是不是社會保險費中和繳費工資總額,實際繳費金額是不是社會保險費中的應(yīng)繳金額?有圖,圖中人數(shù)的個人數(shù)部分的我隱藏了(人數(shù)有幾個月的不一樣)以最后一個月的人數(shù)填。是填寫最后面的合計數(shù)對嗎?
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2020-04-13
老師,我們公司是農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司,有限責(zé)任公司(自然人獨資),主營范圍果樹、蔬菜、地產(chǎn)中藥材農(nóng)作物的種植及銷售,果品的收購、儲藏、及銷售,注冊資本920萬,還屬于來辦期,之前也不知道稅務(wù)信息認(rèn)定了沒。那我如何知道我們公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人
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2019-08-30
用友財務(wù)軟件怎么反記賬 在期末對賬界面,按下&lt; Ctrl + H 鍵,將決定是否顯示/隱藏菜單中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能 我已經(jīng)進(jìn)行了這個操作,但是查詢憑證的時候,還是只能輸入已記賬的憑證才能夠看到,輸入未記賬的憑證就會顯示沒有符合條件的憑證 怎么回事?
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2014-09-14
假如A公司擁有房產(chǎn),價值500萬元,B公司想買這個房產(chǎn),如果直接購買A公司可能需要繳100多萬的稅 所以A公司想通過一些途徑省稅, 讓B公司的法人投資A公司50萬元,后期A公司轉(zhuǎn)讓法人為B公司法人,房產(chǎn)權(quán)屬從A法人轉(zhuǎn)為B法人 這有沒有隱藏的風(fēng)險?
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2023-11-17
1、老師,冷庫出租,收取冷藏費,裝卸費這些,當(dāng)月的費用要下月才開票和收款,請問當(dāng)月需要確認(rèn)收入嗎? 2、當(dāng)月確認(rèn)的話,是按含稅還是不含稅金額確認(rèn)呢? 3、如果確認(rèn)的的話,那下個月再開票不是要重復(fù)納稅了? 如果不確認(rèn)交稅,那確認(rèn)收入的分錄如何做?
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2022-05-18
@馬婷老師,1、《大數(shù)據(jù)下稅務(wù)稽查全流程與企業(yè)風(fēng)險自查》A105040表中第2-5年不征稅收入等項目數(shù)額不是應(yīng)該填在相應(yīng)年度嗎?2、《稅收政策中隱藏的稅務(wù)風(fēng)險》銷售研發(fā)形成產(chǎn)品,舉例:2024形成可加計扣除10萬元,減除材料費20、30后形成負(fù)數(shù),代表要多交稅(少抵扣)而不是退稅?
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2024-04-03
雙倍余額遞減法此題 收藏 糾錯2017年11月1日,甲公司購入一項固定資產(chǎn),該固定資產(chǎn)原價為2 000萬元,預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用雙倍余額遞減法計提折舊。不考慮其他因素,2018年該設(shè)備應(yīng)計提的折舊額為( D)萬元。A:800   B:480   C:733.33   D:773.33
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2019-01-03
老師,我們公司有個員工,在別處也有工資薪金,因為在我們公司沒有5000元,沒有交過個稅,其他公司也沒有預(yù)繳過個稅,全年共計收入100000元,從來沒有預(yù)繳過,是否需要做個人所得稅匯算清繳,登錄進(jìn)去頁面,顯示要補(bǔ)稅金額,如果直接選擇未到12萬那個選項可以嗎
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2020-04-28
公司2018年的稅后利潤為900萬元。預(yù)計2019年該飯店的投資計劃需要資金800萬元。該公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)為股權(quán)資本占60%,債權(quán)資本占40%。若該公司采用剩余股利政策,問:①應(yīng)如何籌集該公司投資所需的800萬資金②計算該公2018年應(yīng)分配的現(xiàn)金股利額。③計算該公司的股利支率?
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2021-01-08
2020年1月,張某由于工作表現(xiàn)突出,在取得當(dāng)月工資8000元的基礎(chǔ)上,作為獎勵,企業(yè)給其多發(fā)了5000元獎金,計算張某當(dāng)月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。(備注:應(yīng)納稅所得額不超過36000元,稅率為3%;應(yīng)納稅所得額超過36000元且不超過144000元,稅率為10%,速算扣除數(shù)為2520元)
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2023-03-24
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月上旬從國外進(jìn)口一批高檔化妝品,支付給國外的貨價120萬元、相關(guān)稅金10萬元、賣方傭金2萬元、運(yùn)抵我國海關(guān)前的運(yùn)雜費和保險費18萬元;進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套,支付給國外的貨價35萬元、運(yùn)抵我國海關(guān)前的運(yùn)雜費和保險費5萬元。境內(nèi)銷售一批自產(chǎn)高檔化妝品,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額820萬元(化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費稅稅率15%;機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率20%) 要求: (1)計算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅、增值稅。 (2)計算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費 稅
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2022-05-23
客戶因抬頭變更沒有通知我們,導(dǎo)致我們票開的還是是原來抬頭,對方錢已付,票已接收,已經(jīng)這樣開了一年,現(xiàn)在對方換了財務(wù),要求全部開紅沖,對方開了紅字申請,和我們說,如果不開票給她們需要補(bǔ)她們稅點,我沒弄明白,這個我們沒開正負(fù)票,不是不產(chǎn)生稅點的嗎?
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2023-03-24
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價格為180元,共計40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費稅稅款。
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2023-11-02
我單位3月底進(jìn)項稅余額7957.04元,4月分進(jìn)項稅444.08元,4月銷頃稅14285.71元,(是指房屋租賃費應(yīng)繳稅金),所以進(jìn)項稅無法抵扣,所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71.同射4月分末做加計抵減法憑證。5月分進(jìn)項稅511.00元,銷項稅2300.88元,請問我在5月份做加計抵減法會計分錄是多少。
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2019-06-05
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