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所得稅扣除,招待費,福利費都按照基數(shù)的一定比例,這平時怎么控制這些呢?比如招待費,平時怎么控制呢?
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2021-10-11
42單選題:內部控制報告應當包括行政事業(yè)單位內部控制的建立與實施、覆蓋單位層面和業(yè)務層面各類經濟業(yè)務活動,能夠綜合反映行政事業(yè)單位的內部控制建設情況,指的是行政事業(yè)單位編制內部控制報告應當遵循的( )原則。 A、全面性 B、重要性 C、客觀性 D、規(guī)范性
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2024-11-26
請問一下老師:控制測試的進一步審計程序不包含分析程序,那為什么測試預期控制的有效性要使用綜合性方案,應該直接用實質性方案呀?
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2023-08-25
老師,第六題的第一小題答案中的比例關系我不明白是從哪里取的,您給我講一下吧,謝謝您
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2020-06-22
答案6750-100為什么還要乘以百分之七十五這個比例?
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2019-09-01
同一控制下企業(yè)合并,將部分長投出售給同一控制下得另一個企業(yè),仍然達到控制,形成的虧損或收益,如何記賬
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2021-03-02
會計檔案保管清冊是會計部門編制的還是檔案管理部門編織的。
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2025-09-18
問一下,應付職工薪酬內部控制是說的哪些方面 第一 ,公司內部管理職工薪酬 第二,公司分為應付職工薪酬和內部控制
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2022-01-09
如果前期已經對內部控制有效性進行了測試,即使是滿足每三年測一次的條件,本期擬信賴這項內部控制,那本期也是要對這項控制進行測試,對么?
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2020-10-07
在內部控制審計中,下列關于增加強調事項段的說法中,錯誤的是(  )。 A.注冊會計師應當在強調事項段中指明,該段內容僅用于提醒內部控制審計報告使用者關注,并不影響對內部控制發(fā)表的審計意見 B.如果確定企業(yè)內部控制評價報告的要素的列報不完整或不恰當,注冊會計師應當在內部控制審計報告中增加強調事項段 C.根據法律法規(guī)的相關豁免規(guī)定,注冊會計師可以不將某一實體納入內部控制審計的范圍,但應當在內部控制審計報告中增加強調事項段或在注冊會計師責任段中予以說明 D.在出具無法表示意見的內部控制審計報告時,如果在已執(zhí)行的有限程序中發(fā)現(xiàn)內部控制存在重大缺陷,注冊會計師應當在內部控制審計報告中增加
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2024-03-10
老師,這題怎么理解選控制環(huán)境呢?題中劃線部分與書上解釋“對內部控制實施質量的評價”不是一個意思?
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2023-06-16
結合工程實踐舉一個例子說明資金有限相關型方案
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2023-11-15
老師,答案D,能舉個例子?
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2019-06-03
老師第4題 完全看不懂答案在說什么 能舉個簡單例子講講么
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2020-07-14
對于A答案,老師能否舉個生活例子解釋一下,文字看不懂!
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2017-07-31
在執(zhí)行集團公司內部控制審計時,對于內部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務流程,下列做法中,正確的有( ?。?/span>
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2024-02-21
老師,請問答案解析能不能舉一個例子?
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2021-09-03
對于題中中的方案是什么意思?請舉個生活例子詳解一下
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2017-08-15
老師,第一問,認為內部控制有效不是應當做內部控制測試嗎?為什么只實施實質性程序會是恰當?shù)哪?/span>
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2021-07-22
在執(zhí)行集團公司內部控制審計時,對于內部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務流程,下列做法中,正確的有( ?。?/span>
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2024-02-08