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送心意

一休哥哥老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2023-06-16 09:49

我覺得這個題目的主要題眼第一句話:凌云公司近年來不斷加強企業(yè)內卡部控制體系建設,

一休哥哥老師 解答

2023-06-16 09:51

控制環(huán)境包括治理職能和管理職能,以及治理層和管理層對內部控制及其重要性的態(tài)度、認識和措施。

一休哥哥老師 解答

2023-06-16 09:52

題干的 第一句話 就是反應 治理層和管理層對內部控制及其重要性的態(tài)度、認識和措施。

題干后面的話都是陷阱。

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相關問題討論
您好,選C 穿行測試—初步評價和風險評估─控制測試和實質性程序
2024-02-29 10:48:18
同學你好。了解和評價與特別風險相關的內部控制的設計是屬于風險評估程序,與應對特別風險是兩個不同的環(huán)節(jié)。針對特別風險,如果僅實施實質性程序的話,那么這些程序應當包括細節(jié)測試,或者將細節(jié)測試和實質性分析程序結合使用。這個時候是不用去進行內部控制測試,控制測試才是屬于風險應對這個環(huán)節(jié)。但是了解內部控制照樣是應該了解的。
2021-08-07 18:06:33
D日常監(jiān)督和定期評價 這是《小企業(yè)內部控制規(guī)范》第二十八條原文
2019-10-22 10:32:54
同學,你好! 注冊會計師了解內部控制后的初步包括內部控制的三個方面的內容:①控制本身的設計是否合理;②控制是否得到執(zhí)行;③是否更多地信賴控制并擬實施控制測試。D項,無論注冊會計師評估的被審計單位內部控制的設計與運行如何,對于重要交易、賬戶余額與披露均應當實施實質性程序。 好好學習,天天向上!
2021-04-13 14:47:03
C 【答案解析】 內部控制的人工成分在處理涉及主觀判斷的狀況或交易事項時比自動化成分更為適當,所以選項C不正確。
2020-03-02 17:13:40
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