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①不得扣除項目在計算企業(yè)所得稅時調增嗎? ②不征稅收入和免稅收入在計算企業(yè)所得稅時調減。?
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2020-07-31
企業(yè)研發(fā)的技術轉讓所得100 萬元,免徵企業(yè)所得稅,那這塊的研究費用可加計扣除?
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2022-05-18
企業(yè)所得稅匯算清繳必調增項: 了適用增值稅差額征稅政策的,以( )確定是否享受免稅政策?
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2021-12-02
老師?你好!我沒明白,簡易計稅項目,買進非流動資產用于集體福利或個人的免征增值稅項目,兩種情況1.專用于員工不得進項,2.兼用時,可全額抵扣。這里我已經明白了。然后還有一個點就是一般納稅人按簡易計稅征收增值稅,不得抵扣進項稅額,我是明白了,前面的非流動資產兼營時,在現(xiàn)在這句話不得抵扣。這個后者和前者。我沒明白,請老師賜教。
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2022-03-27
一般納稅人購進貨物、勞務、服務無形資產和不動產用于簡易計稅項目、免征增值稅項目、集體福利和個人消費的不允許抵扣項目又用于可以抵扣進項稅項目的,該進項稅額準予全部抵扣的前提是不是該進項稅額可以劃分不得抵扣的才行?
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2020-02-11
甲生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年8月進口貨物,海關審定的關稅完稅價格為500萬元,關稅稅率為10%,海關代征了進口環(huán)節(jié)增值稅。進料加工免稅進口料件一批,海關暫免征稅,予以放行,組成計稅價格為100萬元;從國內市場購進材料支付的價款為1400萬元(不含增值稅),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為182萬元。外銷進料加工貨物的離岸價為1000萬元人民幣。內銷貨物的銷售額為1200萬元(不含稅)。該企業(yè)適用“免抵退稅”辦法,上期留抵稅額為40萬元。(假定上述貨物內銷時均適用13%的 增值稅稅率,出口退稅率為9%) (任務要求] (1)計算甲生產企業(yè)當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額; (2)計算甲生產企業(yè)當期應納稅額; (3)計算甲生產企業(yè)當期免抵退稅額; (4)計算甲生產企業(yè)當期應退稅額、免抵稅額及當期期末留 抵稅額。
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2022-10-04
老師,這個這個12000不是說不得減免和抵扣的嗎?為什么還是減掉了?
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2016-07-14
甲生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年8月進口貨物,海關審定的關稅完稅價格為500萬元,關稅稅率為10%,海關代征了進口環(huán)節(jié)增值稅。進料加工免稅進口料件一批,海關暫免征稅,予以放行,組成計稅價格為100萬元;從國內市場購進材料支付的價款為1400萬元(不含增值稅),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為182萬元。外銷進料加工貨物的離岸價為1000萬元人民幣。內銷貨物的銷售額為1200萬元(不含稅)。該企業(yè)適用“免抵退稅”辦法,上期留抵稅額為40萬元。(假定上述貨物內銷時均適用13%的 增值稅稅率,出口退稅率為9%) (任務要求] (1)計算甲生產企業(yè)當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額; (2)計算甲生產企業(yè)當期應納稅額; (3)計算甲生產企業(yè)當期免抵退稅額; (4)計算甲生產企業(yè)當期應退稅額、免抵稅額及當期期末留 抵稅額。
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2022-10-04
我們酒店免稅期人家開來的專票可以抵稅嗎?如果不能抵的話,是不是稅額直接做費用?
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2020-05-30
請問小規(guī)模季不超過30萬,免征增值稅和附加稅,所得稅是月不超3萬免征嗎?
1/1744
2020-08-04
免征就使的企業(yè)的進項稅不能抵扣了,相當于讓企業(yè)承擔了增值稅,那對企業(yè)有什么好處呢? 假如采購支出117元,其中不含稅價100元,增值稅進項稅17元;不含稅價格賣出120,增值稅銷項稅20.4元。 一般增值稅企業(yè)現(xiàn)金流入=140.4-117-(20.4-17)=20元 而免征增值稅(做了減免增值稅備案的)企業(yè)根據國家政策只能開普通發(fā)票(不能開具專票,進行稅額也需轉出),對方取得的發(fā)票不能抵扣,要求降價到120元賣。免征增值稅企業(yè)現(xiàn)金=120-117=3元 這樣免征增值稅后導致現(xiàn)金流/利潤減少了 ,那
1/1130
2015-11-30
應調免抵退和應調不得免抵是怎么算出來的呢呢?
1/1264
2018-05-09
轉出免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額?
1/4005
2017-06-07
稅盤發(fā)票抵扣時,如何做分錄,那我抵扣時需要做 借:應交稅費-增值稅(減免稅) 貸:航天信息公司呀,這么做是否正確
1/549
2018-07-11
選擇簡易征收,安裝服務是3%,不得抵扣進項稅額,是不得抵扣對方開進的同樣簡易征收的3%還是其他
1/1421
2018-07-18
航天金稅服務費280,怎樣入賬?報稅是不是可以抵扣稅?
2/4801
2018-10-13
請問13%專票,品名寫的涂料*水性免征是不用交稅?不能抵扣?
1/1797
2022-01-27
老師們你好,在學習出口退稅中,其實出口企業(yè)全部原材料都來源于國內的算:免抵退稅不得免征和抵扣的稅額=離岸價格*外匯人民幣牌價*(增值稅稅率-出口稅率)
2/681
2016-11-30
政府直接減征、免征、增加計稅抵扣額、抵免部分稅額等稅收返還以外的稅收優(yōu)惠,不能作為政府補助處理 老師這里說的以外,減征免征以外?不是應該就直接是不能算政府補助嗎
2/1166
2020-05-26
所得減免和抵扣應納稅所得額分別是什么意思。另外納稅調整減少額,沒有包括所得減免和抵扣應納稅所得額的嗎,那是包括哪些的呢?謝謝。
1/4556
2018-05-23