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企業(yè)研發(fā)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得100 萬元,免徵企業(yè)所得稅,那這塊的研究費(fèi)用可加計(jì)扣除?
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2022-05-18
①不得扣除項(xiàng)目在計(jì)算企業(yè)所得稅時調(diào)增嗎? ②不征稅收入和免稅收入在計(jì)算企業(yè)所得稅時調(diào)減。?
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2020-07-31
企業(yè)所得稅匯算清繳必調(diào)增項(xiàng): 了適用增值稅差額征稅政策的,以( )確定是否享受免稅政策?
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2021-12-02
一般納稅人購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)用于簡易計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利和個人消費(fèi)的不允許抵扣項(xiàng)目又用于可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅項(xiàng)目的,該進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予全部抵扣的前提是不是該進(jìn)項(xiàng)稅額可以劃分不得抵扣的才行?
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2020-02-11
老師?你好!我沒明白,簡易計(jì)稅項(xiàng)目,買進(jìn)非流動資產(chǎn)用于集體福利或個人的免征增值稅項(xiàng)目,兩種情況1.專用于員工不得進(jìn)項(xiàng),2.兼用時,可全額抵扣。這里我已經(jīng)明白了。然后還有一個點(diǎn)就是一般納稅人按簡易計(jì)稅征收增值稅,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我是明白了,前面的非流動資產(chǎn)兼營時,在現(xiàn)在這句話不得抵扣。這個后者和前者。我沒明白,請老師賜教。
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2022-03-27
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年8月進(jìn)口貨物,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為500萬元,關(guān)稅稅率為10%,海關(guān)代征了進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件一批,海關(guān)暫免征稅,予以放行,組成計(jì)稅價格為100萬元;從國內(nèi)市場購進(jìn)材料支付的價款為1400萬元(不含增值稅),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為182萬元。外銷進(jìn)料加工貨物的離岸價為1000萬元人民幣。內(nèi)銷貨物的銷售額為1200萬元(不含稅)。該企業(yè)適用“免抵退稅”辦法,上期留抵稅額為40萬元。(假定上述貨物內(nèi)銷時均適用13%的 增值稅稅率,出口退稅率為9%) (任務(wù)要求] (1)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額; (2)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納稅額; (3)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期免抵退稅額; (4)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)退稅額、免抵稅額及當(dāng)期期末留 抵稅額。
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2022-10-04
老師,這個這個12000不是說不得減免和抵扣的嗎?為什么還是減掉了?
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2016-07-14
我們酒店免稅期人家開來的專票可以抵稅嗎?如果不能抵的話,是不是稅額直接做費(fèi)用?
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2020-05-30
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年8月進(jìn)口貨物,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為500萬元,關(guān)稅稅率為10%,海關(guān)代征了進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件一批,海關(guān)暫免征稅,予以放行,組成計(jì)稅價格為100萬元;從國內(nèi)市場購進(jìn)材料支付的價款為1400萬元(不含增值稅),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為182萬元。外銷進(jìn)料加工貨物的離岸價為1000萬元人民幣。內(nèi)銷貨物的銷售額為1200萬元(不含稅)。該企業(yè)適用“免抵退稅”辦法,上期留抵稅額為40萬元。(假定上述貨物內(nèi)銷時均適用13%的 增值稅稅率,出口退稅率為9%) (任務(wù)要求] (1)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額; (2)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納稅額; (3)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期免抵退稅額; (4)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)退稅額、免抵稅額及當(dāng)期期末留 抵稅額。
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2022-10-04
請問小規(guī)模季不超過30萬,免征增值稅和附加稅,所得稅是月不超3萬免征嗎?
1/1744
2020-08-04
免征就使的企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣了,相當(dāng)于讓企業(yè)承擔(dān)了增值稅,那對企業(yè)有什么好處呢? 假如采購支出117元,其中不含稅價100元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅17元;不含稅價格賣出120,增值稅銷項(xiàng)稅20.4元。 一般增值稅企業(yè)現(xiàn)金流入=140.4-117-(20.4-17)=20元 而免征增值稅(做了減免增值稅備案的)企業(yè)根據(jù)國家政策只能開普通發(fā)票(不能開具專票,進(jìn)行稅額也需轉(zhuǎn)出),對方取得的發(fā)票不能抵扣,要求降價到120元賣。免征增值稅企業(yè)現(xiàn)金=120-117=3元 這樣免征增值稅后導(dǎo)致現(xiàn)金流/利潤減少了 ,那
1/1130
2015-11-30
應(yīng)調(diào)免抵退和應(yīng)調(diào)不得免抵是怎么算出來的呢呢?
1/1264
2018-05-09
轉(zhuǎn)出免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?
1/4005
2017-06-07
稅盤發(fā)票抵扣時,如何做分錄,那我抵扣時需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅) 貸:航天信息公司呀,這么做是否正確
1/549
2018-07-11
航天金稅服務(wù)費(fèi)280,怎樣入賬?報(bào)稅是不是可以抵扣稅?
2/4801
2018-10-13
選擇簡易征收,安裝服務(wù)是3%,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是不得抵扣對方開進(jìn)的同樣簡易征收的3%還是其他
1/1421
2018-07-18
請問13%專票,品名寫的涂料*水性免征是不用交稅?不能抵扣?
1/1797
2022-01-27
所得減免和抵扣應(yīng)納稅所得額分別是什么意思。另外納稅調(diào)整減少額,沒有包括所得減免和抵扣應(yīng)納稅所得額的嗎,那是包括哪些的呢?謝謝。
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2018-05-23
老師們你好,在學(xué)習(xí)出口退稅中,其實(shí)出口企業(yè)全部原材料都來源于國內(nèi)的算:免抵退稅不得免征和抵扣的稅額=離岸價格*外匯人民幣牌價*(增值稅稅率-出口稅率)
2/681
2016-11-30
政府直接減征、免征、增加計(jì)稅抵扣額、抵免部分稅額等稅收返還以外的稅收優(yōu)惠,不能作為政府補(bǔ)助處理 老師這里說的以外,減征免征以外?不是應(yīng)該就直接是不能算政府補(bǔ)助嗎
2/1166
2020-05-26