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老師,公司給其他公司支付房租是屬于借管理費用貸銀行存款嗎
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2020-09-24
借管理費用貸銀行存款可以嗎
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2020-12-04
春節(jié)期間購買的禮品,用于發(fā)放給本公司員工,這個是不視同銷售的,借:庫存商品 貸現(xiàn)金 借 管理費用 貸應(yīng)付職工福利 借應(yīng)付職工福利 貸:庫存商品。這個發(fā)放給員工是否需要代扣代繳個稅?如果繳納?如何申報?
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2021-02-25
請問一下老師,我公司實際已付電費86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費用-電費 75530.35+972.92 進項 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎 如不對該怎么改正
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2023-02-03
老師,發(fā)票金額比實際金額多了怎么處理呀。我們8月份實際付款250000,之前的分錄是借管理費用250000,貸銀行存款250000,當月收到專票沒有做進項抵扣,但認證系統(tǒng)進行勾選了。現(xiàn)在我紅沖之前那筆分錄再做一筆但不平麻煩看看并指點
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2020-12-03
注冊公司和財務(wù)外包的會計分錄是 借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2021-02-01
老師,8月份我們付一筆250000,對方開的發(fā)票是252499.98。(對方發(fā)票多開了)當時的分錄是借管理費用250000,貸銀行存款250000沒有做進項抵扣,但系統(tǒng)上進行勾選認證了。我紅沖之前那筆分錄,重做一筆分錄該怎么寫?
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2020-12-03
你好,我上年原賬務(wù)處理借:管理費用49000,貸:銀行存款49000年,今年取得專票價:44221.91稅:4778.09,老師還是沒有明白透,麻煩您寫一下全部的調(diào)整分錄,謝謝!你好,我上年原賬務(wù)處理借:管理費用49000,貸:銀行存款49000年,今年取得專票價:44221.91稅:4778.09,沒有明白透,麻煩老師寫一下全部的調(diào)整分錄,謝謝!
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2021-04-13
交工傷保險分錄是借:管理費用一工傷保險,貸:銀行存款,現(xiàn)在這筆工傷保險退回來了,怎么做分錄
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2021-01-27
老師辦公室做系統(tǒng)維護花了500元,4月我寫:借:管理費用500 貸:銀行存款 500;5月又收到了專票,該如何寫分錄?
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2021-06-01
請問購買牛奶開具了專票,在申報時候選擇了不抵扣認證,在記賬時候要怎么做?借:管理費用 貸:銀行存款 就這樣嗎?
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2021-09-26
像這種員工報銷餐費,直接和一筆可以嗎?借:管理費用貸:銀行存款 可以嗎?
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2022-10-09
老師您好,請問: 款已付,發(fā)票未到,本月管理費用可以暫估嗎?是不是按下面分錄? ①借:預(yù)付-暫估 貸:銀行存款 ②借:管理費用-暫估 貸:預(yù)付-暫估
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2023-10-16
老師 ,公司新成立,去銀行開戶和U盾的費用是不是借:管理費用 貸:銀行存款
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2024-01-04
老師您好,請問我今年收到去年一整年的電話費發(fā)票,但是我去年每個月銀行扣款的時候,都是做的借管理費用-電話費,貸銀行存款了,那現(xiàn)在我收到了一整年的電話費專票,應(yīng)該怎么做到賬里呢?
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2022-03-04
老師,我單位沒扣員工年終獎個稅,直接含稅發(fā)給員工了,我1月只能借管理費用貸銀行存款,2月想糾正過來,怎么做賬
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2022-02-23
老師,我可以直接這樣做嗎?借:管理費用-職工福利 貸:銀行存款;
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2022-05-14
前期發(fā)生的業(yè)務(wù)未拿到發(fā)票,已借入全額管理費用,貸銀行存款,現(xiàn)拿到進項專用發(fā)票應(yīng)當如何填制調(diào)整憑證
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2020-12-02
這個題目中管理費用是怎么來的 沒有說用銀行存款支付啥啊
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2021-01-18
老師,發(fā)放工資一定要計提嗎? 如果是當月就發(fā)了,可以直接借管理費用,貸銀行存款嗎?
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2020-12-16