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17年暫估了一批原材料,做了結(jié)轉(zhuǎn),分錄是:暫估入庫(kù):借-原材料-暫估45000 貸-應(yīng)付賬款45000結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本37000 貸-原材料-暫估3700018年收到票沖暫估:借-原材料-暫估-45000 貸-應(yīng)付賬款-45000入庫(kù):借-原材料-A23000 借-原材料-B23000 貸-應(yīng)付賬款45000這樣做的話(huà),月末余額A和B材料沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),暫估出現(xiàn)負(fù)數(shù),像這種情況我要怎么調(diào)整呢
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2018-04-14
購(gòu)入材料暫估入庫(kù)是借:原材料 貸什么?
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2017-08-09
購(gòu)買(mǎi)原材料是暫估入賬,收到發(fā)票后為什么要紅字借:原材料,貸:原材料
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2021-12-03
材料入庫(kù)的正常流程是:借:原材料 貸:暫估材料 發(fā)票到了沖暫估:借:暫估材料 貸:應(yīng)付賬款 是這樣嗎
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2024-01-03
我想問(wèn)我暫估一筆材料,借 原材料-1170 貸應(yīng)付賬款-暫估-1170。如果我領(lǐng)用材料借:生產(chǎn)成本-基本材料1170 貸 原材料1170。到我發(fā)票到了,沖紅暫估。實(shí)際原材料1000。那么我領(lǐng)用材料豈不是多領(lǐng)用了170?
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2016-10-13
原材料暫估入庫(kù)用了含稅價(jià)暫估,但沒(méi)有出庫(kù),收到專(zhuān)票后沖銷(xiāo)原材料暫估入庫(kù),重新按發(fā)票出入庫(kù),那原材料暫估入庫(kù)用了含稅價(jià)暫估有沒(méi)有什么影響?
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2022-04-13
“我想問(wèn)下,我材料暫估入賬的時(shí)候,我不把稅金含在里面,但是我銀行付款已經(jīng)含稅金了,那那個(gè)稅金我應(yīng)該入什么科目呢” 我這個(gè)事情情況是因?yàn)槲夜疽呀?jīng)付款了,而且包含稅金的,但是我們買(mǎi)材料的時(shí)候沒(méi)有收到發(fā)票。所以我問(wèn)我如果做暫估的話(huà),我的分錄是借原材料7,貸銀行10,其中還有3是稅金,要在借方體現(xiàn),但是因?yàn)槲覜](méi)有抵扣發(fā)票,我不能入稅金,所以我想問(wèn)我應(yīng)該入什么科目
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2020-06-01
我想請(qǐng)問(wèn)一下原材料科目下面二級(jí)可以設(shè)置一個(gè)暫估科目嗎?就是“原材料_原材料暫估”這是允許的嗎?
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2018-12-21
現(xiàn)在原材料正確的暫估入庫(kù)會(huì)計(jì)分錄處理,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估,
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2017-12-04
預(yù)估本月原材料貨款,借原材料,貸應(yīng)付賬款,期末是否把原材料結(jié)轉(zhuǎn)成本?
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2019-04-02
暫估收料原材料什么意思
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2019-11-19
暫估材料后 發(fā)票金額小于暫估金額 材料帳面出現(xiàn)負(fù)數(shù) 怎么調(diào)整 1.暫估借:原材料55300 貸:應(yīng)付賬款55300 2.領(lǐng)用材料 借:生產(chǎn)成本55300 貸:原材料55300 3.沖銷(xiāo)暫估 借:原材料-55300 貸:應(yīng)付賬款-55300 3.發(fā)票到 更正 借:原材料48938.03 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)6361.97 貸:應(yīng)付賬款55300
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2019-11-27
暫估材料后 發(fā)票金額小于暫估金額 材料帳面出現(xiàn)負(fù)數(shù) 怎么調(diào)整 1.暫估借:原材料55300 貸:應(yīng)付賬款55300 2.領(lǐng)用材料 借:生產(chǎn)成本55300 貸:原材料55300 3.沖銷(xiāo)暫估 借:原材料-55300 貸:應(yīng)付賬款-55300 3.發(fā)票到 更正 借:原材料48938.03 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)6361.97 貸:應(yīng)付賬款55300
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2019-12-06
還有暫估入賬的原材料,如何可以慢慢沖平,能舉個(gè)案例嗎謝謝
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2016-12-26
1.原來(lái)發(fā)票未到, 借:原材料5000,貸:應(yīng)付賬款-暫估款5000, 2.沖銷(xiāo)是否是:“ 借:原材料-5000,貸:應(yīng)付賬款-暫估款-5000”,或者 “借:應(yīng)付賬款-暫估款5000,貸:原材料5000:
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2020-05-20
老師,12月的原材料能做暫估入賬嗎?
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2020-01-10
購(gòu)材料預(yù)付款時(shí)借:應(yīng)付賬款 貸;銀行存款 材料到借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)材料時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;原材料 票到時(shí)沖暫估嗎?借:原材料 貸;應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料?是這樣嗎?
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2017-12-26
暫估處理:未付款,貨到,票未到 處理 借:原材料 貸:應(yīng)付-暫估 次月發(fā)票到:借:原材料 紅字 貸:應(yīng)付—暫估 借:原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行 要是暫估處理:已付款,貨入庫(kù),票未到 處理 借:原材料 貸:銀行 這個(gè)暫估寫(xiě)哪里啊
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2016-10-13
2019年暫估原材料170萬(wàn),且暫估材料已在18年結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。分錄為:借:原材料-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估;借:庫(kù)存商品,貸:原材料-暫估;借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。這部分暫估材料發(fā)票已在2020年3月收到,請(qǐng)問(wèn)這部分如何做分錄?
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2020-04-10
17年暫估了10萬(wàn)的原材料,今年沖暫估,但是進(jìn)了8萬(wàn)的原材料。那么賬上原材料出現(xiàn)貸方余額應(yīng)該怎么辦呢?
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2018-05-29