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送心意

雨軒老師

職稱中級會計(jì)師

2020-01-10 15:36

您好,是發(fā)票沒拿過來嗎?

瀟灑的板栗 追問

2020-01-10 15:48

是老板希望利潤做虧的

雨軒老師 解答

2020-01-10 15:49

你先入帳,發(fā)票明年認(rèn)證抵扣就行了吧。和你暫估不是一樣的

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同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2022-09-23 09:35:38
沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號憑證,用紅筆寫金額。
2017-05-24 13:13:35
沖銷 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-04-06 18:19:24
你好, 對 直接原分錄紅沖,再按發(fā)票入賬
2020-06-02 09:30:06
成本可以按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-08-20 15:32:21
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