增值稅沖賬的會(huì)計(jì)分錄

2019-03-23 19:27 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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沖賬是怎么回事這個(gè)想必大家是知道的,如果增值稅出現(xiàn)跨年,是否需要做紅字發(fā)票的沖賬呢,還一個(gè)就是增值稅多計(jì)提,這也是需要做沖賬的,了解增值稅沖賬的會(huì)計(jì)分錄如下,另外可以聯(lián)系一下關(guān)于增值稅的其他賬務(wù)知識(shí)。

增值稅沖賬的會(huì)計(jì)分錄

按原來(lái)增值稅多計(jì)提時(shí)的記賬憑證沖回來(lái),注明沖X月X日XX號(hào)記賬憑證多計(jì)提的增值稅:

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 紅字

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 紅字。

增值稅沖賬的會(huì)計(jì)分錄

增值稅普通票跨年還可以紅字發(fā)票沖賬嗎?

公司是甲方,乙方去年2016年11月開來(lái)的增值稅普通發(fā)票,因?yàn)槠掌睙o(wú)法抵扣,未對(duì)發(fā)票進(jìn)行任何處理便退回,并要求乙方重新開具增值稅專用票。但因?yàn)閱T工問(wèn)題,退回去的票沒(méi)能及時(shí)到乙方手里,直到17年4月份才給到乙方。乙方財(cái)務(wù)人員說(shuō)因?yàn)槿ツ昴甑滓褕?bào)完稅上交國(guó)庫(kù),沒(méi)辦法再用紅字發(fā)票沖,無(wú)法對(duì)發(fā)票進(jìn)行處理。請(qǐng)問(wèn)各位大神,這種情況我們應(yīng)該如何處理?

可以的。

乙方的說(shuō)法是錯(cuò)誤的。

增值稅普通發(fā)票跨年的,可以開具紅字發(fā)票,沒(méi)有時(shí)間限制。

按照規(guī)定,只有發(fā)生發(fā)票開具錯(cuò)誤、銷貨退回、銷售折扣的情況,因?yàn)閷?duì)方已經(jīng)入賬等情況無(wú)法作廢的,可以開具紅字發(fā)票。普通發(fā)票開具紅字發(fā)票是沒(méi)有時(shí)間限制的。

你這種情況,完全可以歸為發(fā)票開具錯(cuò)誤:應(yīng)該開具增值稅專用發(fā)票,卻開具了增值稅普通發(fā)票,符合規(guī)定,沒(méi)有問(wèn)題。

增值稅沖賬的會(huì)計(jì)分錄由會(huì)計(jì)學(xué)堂整理,要知道紅字發(fā)票沖賬就是負(fù)數(shù)沖賬,這和原始憑證的模式是一樣的,具體的處理模式如何,上文已經(jīng)做了解釋,更多會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)的內(nèi)容盡在本網(wǎng),有問(wèn)題請(qǐng)咨詢。

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