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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-14 14:49

你好,做你之前計提增值稅相反分錄就是了

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 14:53

我之前是借:現(xiàn)金,貸:主營收入/應(yīng)交稅費;   現(xiàn)在是借:現(xiàn)金/應(yīng)交稅費(多提的部分)貸:主營收入(算少的部分)?

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 14:57

報稅時發(fā)現(xiàn)以前的稅計多了,現(xiàn)怎樣改好?

鄒老師 解答

2019-01-14 15:05

你好,你可以在你之前分錄基礎(chǔ)上做這個調(diào)整分錄 
借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 
貸;主營業(yè)務(wù)收入

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 15:09

摘要怎么寫呢?

鄒老師 解答

2019-01-14 15:14

你好,可以是調(diào)整某某月份第多少號憑證

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 15:32

這里己結(jié)賬了,怎樣改呀?

鄒老師 解答

2019-01-14 15:39

你好,你可以在2019年1月份做調(diào)整分錄

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 15:45

那會影響18年的利潤嗎?

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 15:50

調(diào)賬要附件嗎?

鄒老師 解答

2019-01-14 15:57

你好,不影響18年的利潤 
調(diào)賬的附件可以是之前錯誤分錄的復(fù)印件

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 15:59

好的,謝謝您!

鄒老師 解答

2019-01-14 16:04

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 19:09

老師,您說不影響18年的利潤,這句話我好像不太理解?

鄒老師 解答

2019-01-14 19:10

你好,因為你沖銷分錄是在1月份,而不是在2018年12月份,所以不影響2018年的,影響的是2019年度數(shù)據(jù)

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 19:14

那18年的稅沒有這么多,我提多了,不是利潤就減少了嗎,或者是凈利潤減少了?

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 19:15

或者是說我的稅提多了,那收入就少了?

鄒老師 解答

2019-01-14 19:18

你好,從現(xiàn)在來看是2018年收入少了,但是如果在2018年當(dāng)年沒有做調(diào)整分錄之前,或者沒有發(fā)現(xiàn)錯誤之前,收入是沒有錯誤的  
只是到2019年做了調(diào)整分錄,才知道2018年收入少了,在2019年增加了

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 19:58

但現(xiàn)在是在報稅的時候就發(fā)覺上面的稅費和我算的不一樣。我算的比電腦上算的多幾塊錢。

鄒老師 解答

2019-01-14 19:59

你好,能提供一下你算的過程? 
以及你企業(yè)所得稅申報表是如何填寫的?

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 20:22

我這是申報增值稅,報表我明天發(fā)給你幫看看

鄒老師 解答

2019-01-14 20:26

好的,明天找到了申報表可以繼續(xù)追問

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-15 11:28

老師,我的增值稅和報稅系統(tǒng)里的稅有出入,是因為小數(shù)點的數(shù),一個季度下來就出現(xiàn)了幾塊錢的出入

鄒老師 解答

2019-01-15 11:36

你好,以你申報表數(shù)據(jù)為準(zhǔn),對賬面處理數(shù)據(jù)做調(diào)整,使得二者數(shù)據(jù)一致就是了

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-15 11:40

那全部要調(diào)了?要精確到幾位?并且我算出的數(shù)還是差1塊多

鄒老師 解答

2019-01-15 11:46

你好,保留小數(shù)點2位數(shù) 
既然是根據(jù)申報表調(diào)整賬面數(shù)據(jù),怎么還會有差額呢 
比如你申報收入100,你賬面收入99.99,賬面增加收入0.01,這樣二者數(shù)據(jù)就一致 了啊

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-15 11:48

是保留2位數(shù)合計后還和報稅上的差I(lǐng)元

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-15 11:51

差0.15

鄒老師 解答

2019-01-15 11:52

你好,你申報表收入,稅額是多少,你賬面收入,稅額是多少?

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-15 11:53

我算的稅和稅局的增值稅差0.15

鄒老師 解答

2019-01-15 11:54

你好,以申報表為準(zhǔn),對賬面稅額做調(diào)整 
比如你賬面少了0.15的稅款,就做0.15稅款的調(diào)整分錄 
借;相關(guān)科目  貸;應(yīng)交稅費  0.15

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你好,做你之前計提增值稅相反分錄就是了
2019-01-14 14:49:53
借 應(yīng)交稅費 城建稅 貸 稅金及附加 你計提增值稅的分錄是什么?
2018-08-14 11:39:12
你好,之紅沖之前的,不知道你之前怎么做的,借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸應(yīng)交稅費未交增值稅, 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款。
2022-11-13 10:37:05
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)分錄,如果是多結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù),直接可以沖銷處理
2019-04-14 17:51:38
你好,需要沖銷計提的分錄 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 0.02,貸;應(yīng)收賬款等科目 0.02
2020-07-24 09:32:40
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