您好,老師看下圖片,圖片中投資者減除費(fèi)用,這個(gè)是可 問
您好,這個(gè)沒有看到圖片 答
個(gè)稅零申報(bào)怎么申報(bào)? 問
是工資個(gè)稅零申報(bào)嗎 答
建筑公司購買空調(diào):借:原材 10萬 貸:應(yīng)付賬款10萬。 問
你好,是因?yàn)橥素浺t沖? 答
卷煙生產(chǎn)企業(yè)直接向零售商銷售卷煙,就是說,銷售直 問
你好這個(gè)按生產(chǎn)繳納的 答
@樸老師,你還記得我之前問過你一個(gè)問題,就是5月份 問
那你這個(gè)4700之后還退回去嗎? 答

1-待抵扣增值稅的分錄,2-待認(rèn)證增值稅分錄,3-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄,4-多交增值稅,5-預(yù)交增值稅分錄,5個(gè)。直接分錄就行
答: 借:固定資產(chǎn)/在建工程 (發(fā)票注明的不含稅價(jià)) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(按發(fā)票注明稅款的60%入賬) ——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 (按發(fā)票注明稅款的40%入賬) 貸:銀行存款/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)付賬款 借在途材料/材料采購等 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)付賬款 借管理費(fèi)用或庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 多交一般情況下不用。
計(jì)提增值稅的分錄?繳納增值稅的分錄?
答: 你好,是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,繳納增值稅分錄?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅怎么做分錄?交了增值稅怎么做分錄?
答: 同學(xué)你好,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


