工會返還款怎么做分錄?
因?yàn)榉颠€的這部分錢是給公司工會的,不是給公司的.應(yīng)該做在其他應(yīng)付款下,具體賬務(wù)處理如下:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款--工會
待使用工會經(jīng)費(fèi)時(shí),再?zèng)_減其他應(yīng)付款.就相當(dāng)于你們企業(yè)代你們企業(yè)工會代收代付.

工會經(jīng)費(fèi)返還會計(jì)分錄如下:
計(jì)提時(shí)
借:管理(銷售)費(fèi)用等科目--工會經(jīng)費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費(fèi)
實(shí)繳時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費(fèi)
貸:銀行存款
返還時(shí)
借:銀行存款
貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費(fèi)
實(shí)際開支時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費(fèi)
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
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