發(fā)票認(rèn)證后想留抵其會(huì)計(jì)分錄該怎么寫?

2018-09-15 15:38 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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發(fā)票認(rèn)證后想留抵,這個(gè)時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢?首先我們需要清楚增值稅專用發(fā)票認(rèn)證期限,對(duì)此,本篇文章從兩個(gè)步驟分析了其會(huì)計(jì)分錄,一是購(gòu)進(jìn)商品時(shí),二是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情形,同時(shí)嗎,小編還帶來(lái)了一個(gè)例子來(lái)分析這一問(wèn)題,歡迎您的閱讀。

發(fā)票認(rèn)證后想留抵其會(huì)計(jì)分錄該怎么寫?

答:增值稅專用發(fā)票認(rèn)證是指通過(guò)增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)對(duì)增值稅發(fā)票所包含的數(shù)據(jù)進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)。一般情況下,采用一般計(jì)稅方法的增值稅一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票以后,需在360日內(nèi)進(jìn)行認(rèn)證,并在認(rèn)證通過(guò)的次月按照增值稅有關(guān)規(guī)定據(jù)以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。

至于發(fā)票認(rèn)證后想留抵,則是這樣做:

1.購(gòu)進(jìn)商品時(shí)

借:庫(kù)存商品

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:銀行存款

2.如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

發(fā)票認(rèn)證后想留抵其會(huì)計(jì)分錄該怎么寫?

下月交上月增值稅(如有):

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(等)

貸:銀行存款

但是,沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),直接掛在“待認(rèn)識(shí)進(jìn)項(xiàng)稅金”之上。

如:

借 管理費(fèi)用 10,000

借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 600

貸 應(yīng)付賬款 10,600

發(fā)票認(rèn)證后想留抵,上述的會(huì)計(jì)分錄,您現(xiàn)在會(huì)做了嗎?您在學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)有什么不明白的,您又不知道問(wèn)誰(shuí),不妨掃碼會(huì)計(jì)學(xué)堂的小程序進(jìn)行提問(wèn)哦。

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