增值稅年末留底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?

2017-10-10 10:51 來源:網(wǎng)友分享
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增值稅年末留底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?年末要不要留底,留底的轉(zhuǎn)結(jié)分錄怎么寫?最近很多人問小編這個(gè)問題,下面會(huì)計(jì)學(xué)堂小編統(tǒng)一在下文回復(fù)大家,歡迎閱讀!

增值稅年末留底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?

問:年末是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做?

答:"應(yīng)交增值稅"科目,每月的明細(xì)科目借貸方余額可不結(jié)平,但在年底必須要結(jié)平各明細(xì)科目.

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅

根據(jù)"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅"科目差值,轉(zhuǎn)入"應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅"科目借或貸.若"應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅"科目借方有余額為有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費(fèi).在下月繳納時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

增值稅年末留底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?

增值稅留抵的進(jìn)項(xiàng)稅分錄怎么做?

1.購進(jìn)商品時(shí)

借:庫存商品

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:銀行存款

2.如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

下月交上月增值稅(如有):

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(等)

貸:銀行存款

增值稅年末留底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?增值稅留抵的進(jìn)項(xiàng)稅分錄怎么做?會(huì)計(jì)學(xué)堂小編就先介紹到這,更多內(nèi)容敬請關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂的更新!

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  • 年末留底增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?

    留底增值稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的

  • 老師,增值稅年末,進(jìn)項(xiàng)稅額 ,銷項(xiàng)稅額要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,其實(shí)最后是有留底,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?

    同學(xué),你好,只看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額就行了,其他不用結(jié)轉(zhuǎn)。

  • 年末留底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?年末應(yīng)交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)

    你好,應(yīng)交增值稅科目,每月的明細(xì)科目借貸方余額可不結(jié)平,但在年底必須要結(jié)平各明細(xì)科目. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅科目差值,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目借或貸.若應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目借方有余額為有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費(fèi).在下月繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

  • 有留底的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么寫分錄

    你好!可以不用單獨(dú)做分錄

  • 請問年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄可以合并嗎 進(jìn)項(xiàng)留底沒有要交的,應(yīng)該怎么寫分錄?

    你好 那你按這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn) 如果你們是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

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