五月份開的發(fā)票但是七月沖紅了七月增值稅怎么報(bào)

2020-04-15 08:56 來源:網(wǎng)友分享
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發(fā)票沖紅增值稅報(bào)稅的問題是大家都比較頭疼的問題,比如銷售方發(fā)票開錯(cuò)誤了,購貨方發(fā)票已經(jīng)寄回來了,是上月的,本月度開具紅字發(fā)票,是否需要對(duì)方的拒收證明,然后才能開票電腦的開票系統(tǒng)中,填寫紅字開票申請(qǐng),下面我們就一起來看看五月份開的發(fā)票但是七月沖紅了七月增值稅怎么報(bào)?

五月份開的發(fā)票但是七月沖紅了七月增值稅怎么報(bào)

五月份的發(fā)票是不是已經(jīng)入賬了,那么七月份的發(fā)票就要沖回來,沒抵扣當(dāng)沒抵扣入賬.

增值稅專用發(fā)票跨月怎么沖紅

一、普通發(fā)票跨月沖紅步驟:

帶上要沖紅的紙質(zhì)普通發(fā)票,到所屬稅局填寫普通發(fā)票紅字報(bào)備單,然后回去防偽開票軟件中直接開具負(fù)數(shù)的普通發(fā)票即可!

二、專用發(fā)票跨月沖紅步驟:

1、發(fā)票沒認(rèn)證.

銷方申請(qǐng), 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對(duì)方拒收(這個(gè)情況,一般購方會(huì)有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票!

2、發(fā)票已認(rèn)證,購方申請(qǐng), 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票即可!

開具紅字發(fā)票條件

增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱專用發(fā)票)后,發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發(fā)票的,視不同情況分別按以下辦法處理:

1、是因?qū)S冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證的,由購買方填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》(以下簡稱申請(qǐng)單),并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》.購買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理.

2、是購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍,取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證的,由購買方填報(bào)申請(qǐng)單,并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具通知單,購買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理.

五月份開的發(fā)票但是七月沖紅了七月增值稅怎么報(bào)

跨月發(fā)票紅字沖銷步驟有哪些?

點(diǎn)擊"發(fā)票管理"--"紅字發(fā)票管理"

在"紅字發(fā)票管理"--"增值稅專票紅字信息填開"中可以選擇是購方還是銷方,一般情況下如果購方已經(jīng)進(jìn)行了抵扣則由購方開紅票,未抵扣由銷方開紅票.我的發(fā)票未抵扣所以選擇銷方,錄入發(fā)票信息查找到發(fā)票,并有信息提示是否可沖紅.

系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)引入發(fā)票信息,需核對(duì)發(fā)票金額稅額等與原發(fā)票是否一致.如果沒有引入信息,可能是第一步發(fā)票信息未同步.也可手工錄入信息,一定確保信息金額一致.信息確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊上傳,"審核通過"可進(jìn)行下一步.如果未通過需要仔細(xì)檢查發(fā)票是否重復(fù)申請(qǐng)沖銷,信息是否正確,對(duì)方是否已抵扣等.

在"發(fā)票管理"--"紅字發(fā)票管理"--"增值稅專票紅字信息下載"界面將第3步生成的紅字信息文件下載保存到電腦上,準(zhǔn)備開具紅字發(fā)票.

在"發(fā)票管理"--"發(fā)票填開"--"增值稅專票填開"中,上方導(dǎo)航欄"負(fù)數(shù)"--"導(dǎo)入開具",將第4步導(dǎo)出的信息文件選中導(dǎo)入,導(dǎo)入后將票面不完整的信息(比如地址電話等)補(bǔ)充完整,打印發(fā)票.

如果是普票需要紅沖則比較簡單了,直接在"發(fā)票管理"--"發(fā)票填開"--"增值稅普票填開"中,上方導(dǎo)航欄"負(fù)數(shù)"--"手工開具",錄入原發(fā)票信息,然后開具紅票即可.

五月份開的發(fā)票但是七月沖紅了七月增值稅怎么報(bào)的問題會(huì)計(jì)學(xué)堂小編就不再啰嗦了,如果五月份的發(fā)票已經(jīng)入賬的話就要沖回來,沒抵扣當(dāng)沒抵扣入賬,紅沖發(fā)票增值稅問題本文就為大家講述到此,更多精彩內(nèi)容請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注網(wǎng)站更新.

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