我公司零申報(bào)了一年了,從今年四月份才開(kāi)始發(fā)生業(yè)務(wù),5月份有收到進(jìn)項(xiàng)票,但是現(xiàn)在發(fā)票沒(méi)申領(lǐng)下來(lái),沒(méi)有開(kāi)出銷項(xiàng)票,公戶已經(jīng)正常收取貨款,目前公司只做了一個(gè)人的工資表,平時(shí)日常發(fā)生一些費(fèi)用,我想問(wèn)這種情況我怎么入手去建賬,開(kāi)始正常工作
萌噠噠的小蘿卜
于2018-06-01 09:40 發(fā)布 ??650次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好!建議你之前的能做多少就做多少了,申報(bào)了工資的相關(guān)分錄,都要做。
2018-06-01 09:41:15

你好,你把進(jìn)來(lái)的發(fā)票做賬里去、發(fā)給工資做賬、有通過(guò)銀行賬戶里進(jìn)出的錢(qián)做賬里去,然后正常申報(bào)稅,0申報(bào)也要報(bào)。
2018-06-01 11:19:33

你好,根據(jù)你業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄
收款做預(yù)收,工資做工資的支出,然后做費(fèi)用的分錄
2018-06-01 09:42:34

你好
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-03-24 14:39:01

同學(xué)您好,你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
2023-06-12 15:12:21
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