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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-03-24 14:39

你好


你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

xijunkokhjhk 追問

2021-03-24 14:47

沒有開銷售票的,沒有銷項票.只有進(jìn)項和銀行回單,要做生產(chǎn)領(lǐng)料嗎,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,還有要計提折舊嗎

玲老師 解答

2021-03-24 14:50

沒有銷售,不結(jié)轉(zhuǎn)成本。折舊正常計提。

xijunkokhjhk 追問

2021-03-24 14:53

沒有認(rèn)證抵扣的那些進(jìn)項票留到下個月做可以吧

玲老師 解答

2021-03-24 15:01

你好
可以的 下月可以認(rèn)證的 

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你好 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-03-24 14:39:01
你好,可以不勾選進(jìn)行零申報的呢
2020-06-03 15:02:47
可以的,可以這么做的。
2023-10-07 13:38:05
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
2023-06-12 15:12:21
你好,你把進(jìn)來的發(fā)票做賬里去、發(fā)給工資做賬、有通過銀行賬戶里進(jìn)出的錢做賬里去,然后正常申報稅,0申報也要報。
2018-06-01 11:19:33
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