
我公司在17年入了18萬(wàn)庫(kù)存票,但是18年4月份查出18萬(wàn)發(fā)票失控,然后5月份做匯算清繳目前已經(jīng)正常繳稅,但是18萬(wàn)的庫(kù)存票需要調(diào)出來(lái),應(yīng)該如何做賬。
答: 是沒(méi)有這18萬(wàn)元的存貨嗎?如果是用紅字沖出,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅
請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)18年的庫(kù)存商品是負(fù)數(shù),實(shí)際是正數(shù)才對(duì),是之前做賬的入庫(kù)時(shí)把型號(hào)搞錯(cuò)了。
答: 你好,那你需要把之前錯(cuò)誤的分錄沖銷(xiāo),然后做一筆正確的分錄才是的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年暫估庫(kù)存180萬(wàn),今年匯算清繳前來(lái)票140萬(wàn),怎么做賬,40萬(wàn)差額怎么處理
答: 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配上面的金額都是40萬(wàn)。


冰嘉儀 追問(wèn)
2018-05-31 10:06