請問老師我公司是屬于工程咨詢集團(tuán)公司,是10月份新成立的,新接的項目到2025年才開始施工,但是對方要求轉(zhuǎn)入30%的首付款,并且12月份要開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票,這個預(yù)付賬款就是收入了,賬務(wù)怎么處理才合適?

22年高效取證3班
于2024-12-20 16:37 發(fā)布 ??91次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-12-20 16:39
借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),然后成本暫估。借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款暫估。
匯算清繳之前,這個發(fā)票得到正確的應(yīng)該是不確認(rèn)收入。
但是,你的增值稅和所得稅的銷售額需要是一樣的。你不確認(rèn)收入,后期你稅務(wù)局也會要求你們調(diào)整到。
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匯算清繳之前,這個發(fā)票得到正確的應(yīng)該是不確認(rèn)收入。
但是,你的增值稅和所得稅的銷售額需要是一樣的。你不確認(rèn)收入,后期你稅務(wù)局也會要求你們調(diào)整到。
2024-12-20 16:39:13
可以,這個可以 可以
2020-11-19 10:17:47
你好,已經(jīng)開了發(fā)票了,放預(yù)收賬款不對
2021-12-06 13:14:25
你好 ;? 直接做? 費(fèi)用了。? 不用走預(yù)付賬款
2021-12-02 15:32:26
您好
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款等
借:管理費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款
2019-06-28 11:32:55
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