
去年3月份做了一張憑證借 :原材料 48萬,貸:現(xiàn)金 48萬;今年 5月剛開來發(fā)票,開來了3張不同的發(fā)票,1張是20萬的材料,1張是25萬的捐款收據(jù),1張是3萬的租車費(fèi)用,合著是去年的那張憑證是錯的,總共48萬的材料,您說現(xiàn)在該怎么處理呢
答: 你好,借;庫存現(xiàn)金 貸;原材料 48萬 然后根據(jù)今年的取得的三張發(fā)票分別做相應(yīng)分錄
老師好,我單位購入材料當(dāng)時付的現(xiàn)金,發(fā)票未到,借:原材料,貸現(xiàn)金。現(xiàn)在發(fā)票到了,我應(yīng)怎樣做憑證,謝謝
答: 您好!您如果之前,沒有做暫估,直接把發(fā)票貼進(jìn)去就行了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
轉(zhuǎn)賬憑證不讓記錄現(xiàn)金,比如買6000原材料,3000現(xiàn)金付的,那3000掛應(yīng)付,那對應(yīng)的那3000原材料怎么體現(xiàn)呀?很不理解
答: 您好 借:原材料 6000 貸:應(yīng)付賬款 6000 借:應(yīng)付賬款 3000 貸:庫存現(xiàn)金 3000 分兩筆分錄寫就好了





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