@郭老師,我們有一般納稅人和小規(guī)模公司,客戶問用哪 問
若不糾結(jié)稅率、想省成本:選小規(guī)模,普票 1% 征收率(2027 年底前),季度 30 萬內(nèi)免增值稅,流程簡單。 若業(yè)務(wù)金額大、后續(xù)可能需抵扣(換專票):選一般納稅人,按適用稅率(如 6%、13%)開票,適配大額業(yè)務(wù),后續(xù)換票方便。 按業(yè)務(wù)金額和是否有潛在抵扣需求選即可。 答
A公司上半年購入固定資產(chǎn)已經(jīng)交付使用,已經(jīng)付款,但 問
同學(xué)你好, 調(diào)表不調(diào)賬的意思 是指 會計分錄不用做了, 只把賬務(wù)報表做調(diào)整。 用調(diào)整后的財報去申報企業(yè)所得稅 答
9月份收到兩筆跨境人民幣需要出口退稅嗎,怎么申報 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
我司是科技企業(yè),之前給代帳公司做帳,現(xiàn)公司有無形 問
先追溯調(diào)整:補記研發(fā)支出,區(qū)分費用化和資本化 ——借:研發(fā)支出 - 費用化支出(已費用化部分)研發(fā)支出 - 資本化支出(符合資本化條件部分)貸:管理費用(沖回代賬公司誤記的管理費用) 無形資產(chǎn)形成時:借:無形資產(chǎn)貸:研發(fā)支出 - 資本化支出 對外投資時:借:長期股權(quán)投資(按投資對價或評估價)貸:無形資產(chǎn)(賬面價值)資產(chǎn)處置損益(差額,或借方) 答
請問工人在工地受傷了,公司培償給個人的醫(yī)藥費28 問
你好,這個是計入管理費用-福利費,貸應(yīng)付職工薪酬-工傷補貼了 答

某小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅采用核定征收方式,應(yīng)稅所得率為5%,本期累計營業(yè)收入為10萬,假設(shè)無以前期間已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額,請問本期企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額為( 500 )元.500怎么算的!
答: 您好!10*5%*10%得到的
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅采用核定征收方式,應(yīng)稅所得率為5%,本期累計營業(yè)收入為10萬,假設(shè)無以前期間已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額,請問本期企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額為多少元。
答: 你好,用收入10*5%*企業(yè)所得稅稅率 ,就是所得稅應(yīng)納稅額 。如果所得稅稅率為25%,那么就是10*5%*25%=0.125(萬元)=1250元 祝學(xué)習(xí)愉快!
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅采用核定征收方式,應(yīng)稅所得率為5%,本期累計營業(yè)收入為10萬,假設(shè)無以前期間已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額,請問本期企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額為多少元?關(guān)注問題 (0) 送心意
答: 因為是核定征收,本期的應(yīng)納所得稅=10*5%*25%=1250元


佩琪、 追問
2018-05-29 10:52
宋生老師 解答
2018-05-29 10:52
佩琪、 追問
2018-05-29 10:55
宋生老師 解答
2018-05-29 11:01
佩琪、 追問
2018-05-29 11:06
宋生老師 解答
2018-05-29 11:43