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送心意

崔老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-05-28 14:18

應(yīng)將差額征稅的總收入500萬,減去差額征稅計(jì)算的稅額后的不含稅收入,填入適用簡易計(jì)稅銷售額欄次

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應(yīng)將差額征稅的總收入500萬,減去差額征稅計(jì)算的稅額后的不含稅收入,填入適用簡易計(jì)稅銷售額欄次
2018-05-28 14:18:59
根據(jù)您提供的信息,銷售額的計(jì)算涉及到土地價(jià)款的扣除。在增值稅申報(bào)表中,需要填寫銷售額和土地價(jià)款可以抵稅的部分。 具體的填寫步驟如下: 1.在增值稅申報(bào)表的主表中,填寫銷售額的計(jì)算結(jié)果,即(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款)÷(1%2B9%)。 2.在增值稅申報(bào)表的附表中,填寫土地價(jià)款可以抵稅的部分,即(當(dāng)期銷售房地產(chǎn)項(xiàng)目建筑面積÷房地產(chǎn)項(xiàng)目可供銷售建筑面積)×支付的土地價(jià)款。
2023-11-02 12:24:35
你好,是的,在增值稅應(yīng)納稅額減征額填寫
2017-10-12 15:25:47
你好 增值稅的收入=營業(yè)收入%2B價(jià)外費(fèi)用 會(huì)計(jì)的收入=營業(yè)收入
2021-02-21 12:49:31
但12月已在異地預(yù)交了附加費(fèi),本月附加稅申報(bào)表如何體現(xiàn)已繳的稅款?
2019-01-12 17:02:43
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