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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-08 17:01

是的,按減免后的金額計(jì)提附加稅

chenkui 追問(wèn)

2020-05-08 17:02

知道了,謝謝老師

辜老師 解答

2020-05-08 18:12

好的,客氣,幫到你就好

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但12月已在異地預(yù)交了附加費(fèi),本月附加稅申報(bào)表如何體現(xiàn)已繳的稅款?
2019-01-12 17:02:43
你應(yīng)該先登錄財(cái)政部門的網(wǎng)站,提供詳盡的賬戶明細(xì),進(jìn)行修正申報(bào),并交納未繳的附加稅費(fèi)。然后由財(cái)政部門的審核機(jī)構(gòu)確認(rèn)無(wú)誤后,方可繳清全部稅款。
2023-03-06 17:43:14
上述分錄處理有誤;月末銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)明細(xì)不需要結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)月應(yīng)交的增值稅通過(guò)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)出去。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-06-13 15:41:11
你好,小規(guī)模納稅人季末超30萬(wàn)要申報(bào)增值稅,增值稅分錄是 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免 增值稅免征了,附加稅就不需要計(jì)提的
2020-04-20 11:33:22
你是小規(guī)模的話,增值稅直接申報(bào)0就可以 了
2019-12-12 20:57:40
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