
18年確認(rèn)17年的收入 分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎
答: 你好,你是什么時(shí)候開(kāi)的發(fā)票?
前幾年的開(kāi)票收入未做賬,現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整做分錄,如借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整。中間多了應(yīng)交稅費(fèi)的金額,但如果分錄做成借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,以前年度損益調(diào)整,也不對(duì)。因?yàn)槲覀円呀?jīng)繳稅了。這該怎么辦?
答: 你好你正常申報(bào)了,但是沒(méi)有做賬的話,你應(yīng)該用借應(yīng)收賬款貸以前年度損益,調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
調(diào)整以前年度錯(cuò)計(jì)入其他應(yīng)付的收入是不是這樣做:借:其他應(yīng)付款/貸:以前年度損益調(diào)整、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額;借:以前年度損益調(diào)整/貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
答: 你好,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的

