
企業(yè)所得稅匯算清繳有個(gè)所得稅減免明細(xì)表即A07020,比如我2017年不含稅收入是21000,即做賬:借:現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入~稅收減免630,那么我企業(yè)所得稅收優(yōu)惠應(yīng)該填在這個(gè)表的哪里?應(yīng)該填多少呢?怎么算了?
答: 填在第一行,用應(yīng)納稅所得額乘以12.5%
企業(yè)所得稅匯算清繳有個(gè)所得稅減免明細(xì)表即A07020,比如我2017年收入是21000,營(yíng)業(yè)外收入~稅收減免630,那么我企業(yè)所得減免應(yīng)該填在這個(gè)表的哪里?怎么算了?
答: 你企業(yè)所得稅有相應(yīng)的減免稅政策嗎? 630是什么內(nèi)容的減免
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一季度銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn)減免了增值稅,做了個(gè)減免分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅費(fèi) 貸 營(yíng)業(yè)外收入。 那所得稅報(bào)表營(yíng)業(yè)外收入填寫(xiě)在哪里???還有像這種減免了稅費(fèi)的所得稅報(bào)表應(yīng)該怎么填呢?需要注意什么?
答: 你好,減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,在所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額體現(xiàn) 根據(jù)你單位利潤(rùn)表的本年累計(jì)收入,成本,利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)就是了 營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,不包括營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本,不包括營(yíng)業(yè)外支出,期間費(fèi)用


小芬 追問(wèn)
2018-05-27 23:01
方老師 解答
2018-05-28 09:00