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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-05-27 20:13

你企業(yè)所得稅有相應(yīng)的減免稅政策嗎? 
630是什么內(nèi)容的減免

小芬 追問

2018-05-27 20:14

630本來是應(yīng)納稅額,但是沒有超過九萬,企業(yè)所得稅不是有稅收優(yōu)惠的?

方老師 解答

2018-05-27 20:16

沒有的,這個(gè)增值稅的減免要正常計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。 
如果你符合小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠可以選擇享受小微的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。

小芬 追問

2018-05-27 20:21

我是小型微利企業(yè),那么報(bào)企業(yè)所得稅A類,應(yīng)該怎么填那個(gè)數(shù),營業(yè)收入21000,應(yīng)交稅費(fèi)_稅收減免630

方老師 解答

2018-05-27 20:44

21000包含630嗎 
優(yōu)惠填寫7040表

小芬 追問

2018-05-27 22:24

老師:就是小規(guī)模的不含稅收入是21000,做賬是:借現(xiàn)金21630,貸:主營業(yè)務(wù)收入,21000,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,630,借應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅630,貸:營業(yè)外收入,稅收減免,那么屬于小型微利企業(yè)應(yīng)該填多少數(shù)?

小芬 追問

2018-05-27 22:24

630是應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅是這個(gè)數(shù)

方老師 解答

2018-05-27 22:58

那你的應(yīng)稅收入就是21630,你沒有支出嗎

小芬 追問

2018-05-27 22:59

你是說成本?

方老師 解答

2018-05-27 23:00

是的,成本,費(fèi)用,利潤表的利潤總額是多少,是否有納稅調(diào)整項(xiàng)目

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