老師,問(wèn)一下嵌入式軟件,如果光硬件成本就高于售價(jià) 問(wèn)
你好 即使硬件成本高于售價(jià),企業(yè)仍可能申請(qǐng)嵌入式軟件增值稅即征即退,關(guān)鍵在于軟件銷售額的計(jì)算及是否符合相關(guān)政策條件。 政策規(guī)定:根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于嵌入式軟件增值稅政策的通知》等相關(guān)規(guī)定,增值稅一般納稅人銷售自行開(kāi)發(fā)的嵌入式軟件產(chǎn)品,按 13% 稅率征收增值稅后,對(duì)實(shí)際稅負(fù)超過(guò) 3% 的部分實(shí)行即征即退。嵌入式軟件銷售額的計(jì)算公式為:嵌入式軟件銷售額 = 軟硬件合計(jì)銷售額 -(計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本 ×(1 + 成本利潤(rùn)率))。其中,成本利潤(rùn)率一般為 10%,若實(shí)際成本利潤(rùn)率高于 10%,則按實(shí)際成本利潤(rùn)率確定。 答
10月份突然發(fā)現(xiàn)2月份少報(bào)了一個(gè)人的個(gè)稅怎么辦 問(wèn)
那個(gè)只有去大廳更正申報(bào)了 答
請(qǐng)問(wèn)一下小微企業(yè)用自主研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)對(duì)外投資,評(píng) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師好,請(qǐng)幫我解答一下這道題目,謝謝A企業(yè)為增值稅 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
加工廠的勞務(wù)加工協(xié)議需要繳納印花稅嗎 問(wèn)
加工廠的勞務(wù)加工協(xié)議需要繳納印花稅。 答

供應(yīng)商上月開(kāi)了張發(fā)票,還沒(méi)有給我們。本月對(duì)方發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤開(kāi)具紅字發(fā)票后,又開(kāi)具一張正數(shù)發(fā)票對(duì)方需要把上月和本月的負(fù)數(shù)票給我們進(jìn)行入賬嗎?
答: 這種是需要的,根據(jù)各種發(fā)票去做!
上月對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已勾選認(rèn)證了發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,我方申請(qǐng)紅字通知單并把錯(cuò)誤發(fā)票寄給對(duì)方,對(duì)方開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,再開(kāi)具一張正數(shù)發(fā)票給我方,我方還需要在月初申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理嗎
答: 你好 需要的 而且你不應(yīng)該把錯(cuò)誤的發(fā)票寄給對(duì)方的 。 這個(gè)你要拿來(lái)入賬的。 你做轉(zhuǎn)出分錄同時(shí)附表2申請(qǐng)轉(zhuǎn)出申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司上個(gè)月收到購(gòu)買方開(kāi)具的紅字發(fā)票信息表,開(kāi)具了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,本月收到對(duì)方告知那張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票有誤,是對(duì)方信息表填開(kāi)錯(cuò)誤,現(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)抵扣了,要求我們開(kāi)一張相同金額的藍(lán)字發(fā)票沖那張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再開(kāi)一張正確的,請(qǐng)問(wèn)可以這樣操作嗎?
答: 你好,這個(gè)應(yīng)該讓對(duì)方作廢,重新開(kāi)紅字發(fā)票信息表


LL 追問(wèn)
2018-05-27 16:16
馬老師 解答
2018-05-27 16:20