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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2018-05-26 11:17

你好,企業(yè)全年收入會和稅務(wù)稅控盤不一致,做一筆收入分錄,計入以前年度損益調(diào)整,最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配

せ尕蒽; 追問

2018-05-26 11:25

不是,我是小規(guī)模公司,每月開票不超90000元,就有一筆免增值稅,2017年全年免增值稅9606.99元,我在2017年12月賬沒有做到這筆賬,當(dāng)時不知道,分錄是不是:借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-免交增值稅,貸:營業(yè)外收入,2018年賬我已做3月,沒有做這筆有什么影響/

王晶老師 解答

2018-05-26 11:27

可以這樣做的,分錄是這樣的,年報的時候這一筆要體現(xiàn)出來

せ尕蒽; 追問

2018-05-26 11:45

年報有做了

王晶老師 解答

2018-05-26 11:50

那就可以了。。。

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主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2023-04-15 16:44:59
如題,然后是不是按以下這樣做? 借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-政府補助月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:營業(yè)外收入-政府補助 貸:本年利潤 那這項補助是不是要填入利潤表里,需要繳納企業(yè)所得稅的?請各位高手指點,謝謝了!
2015-10-20 11:56:52
你好,現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)季度銷售不到30萬免增值稅
2019-01-21 23:17:04
你好,企業(yè)全年收入會和稅務(wù)稅控盤不一致,做一筆收入分錄,計入以前年度損益調(diào)整,最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
2018-05-26 11:17:45
小微是增值稅減免方面,小型微利是企業(yè)所得稅方面減免 是的
2019-04-11 20:41:15
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