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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-05-25 21:32

您好,只能補申報原來的企業(yè)所得稅匯算清繳申報表,才可以修改彌補以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)的。

LL 追問

2018-05-25 21:41

怎么補,在哪個表上填?

王雁鳴老師 解答

2018-05-25 21:48

您好,一般情況下,需要填寫好匯算清繳企業(yè)所得稅申報表,到稅務局報稅大廳窗口去補申報的。

LL 追問

2018-05-25 22:01

以前年度的帶利潤表去,還帶其他的嗎

王雁鳴老師 解答

2018-05-25 22:06

您好,帶利潤表,最好填寫完整匯算清繳申報表再去,還要帶上營業(yè)執(zhí)照副本,經(jīng)辦人身份證,法人章,公章。

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您好,只能補申報原來的企業(yè)所得稅匯算清繳申報表,才可以修改彌補以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)的。
2018-05-25 21:32:26
你好!去年沒有做匯算清繳嗎?應該自動代數(shù)過來,如果實際上是有虧損可以彌補的話,找稅務局后臺維護一下信息。
2020-03-23 16:36:25
不會,需要自己填列虧損數(shù)據(jù)
2018-04-04 12:57:26
你好。第8行?年度納稅申報表(A類,2017年版)填報說明: 第21行“彌補以前年度虧損”:填報納稅人按照稅收規(guī)定可在稅前彌補的以前年度虧損數(shù)額,本行根據(jù)《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》(A106000)填報。
2018-03-04 19:30:09
第四季度的不能彌補16年的,彌補以前年度的只能是年度匯算清繳的時候做
2018-01-11 23:32:16
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