
那稅務局要求每年底進項稅額都不留底需要轉(zhuǎn)出。怎么做分錄我們不是按銷項減進項交稅的,是按賣一噸交多少錢這樣計算的我們的進項很多,所以要做進項轉(zhuǎn)出
答: 進項稅很多,可以留一些發(fā)票在年末時不驗票不就行了嗎?留一些進項稅發(fā)票第二年進行驗票抵扣,因為稅票有360天的有效期
每月底的進項稅額加上月留底稅額都比當月銷項稅額大,也不用交增值稅,那月末需要把進銷項結(jié)轉(zhuǎn)嗎?比如月底做分錄借:應交稅費-應交增值稅-銷項10萬,貸:應交稅費-應交增值稅-進項10萬,能這樣做嗎?如果月底不做結(jié)轉(zhuǎn),年末要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做?
答: 可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的了。年末也不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
建筑也,老項目多,新項目少進項一直大于銷項,新項目就沒有交過稅,2016年底留底的進項稅額需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?怎么做
答: 您好!不需要單獨做分錄。


芥末 追問
2018-05-25 20:22
芥末 追問
2018-05-25 20:23
江老師 解答
2018-05-25 20:32
芥末 追問
2018-05-25 20:43
江老師 解答
2018-05-25 20:45