當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄了。這部分進(jìn)項(xiàng)做留底。那下月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5000元,我還需要轉(zhuǎn)出時把上月留底減去嗎
阿真
于2018-07-27 09:52 發(fā)布 ??638次瀏覽
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職稱: 中級會計(jì)師
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你好!減掉后的金額繳納
2018-07-27 09:57:03

你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,次月認(rèn)證了再結(jié)轉(zhuǎn)
2022-04-04 08:27:08

對的是的,是這么做的。
2021-12-11 10:21:26

未認(rèn)證不可以入帳嗎,一般發(fā)票不是收到的時候就要入帳了嘛,認(rèn)證在月底才認(rèn)證,我現(xiàn)在是收到發(fā)票把進(jìn)項(xiàng)稅額放在增值稅的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣可以嗎
2016-11-24 13:21:38

您好,當(dāng)月處理60萬元記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),20萬元記入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),100萬元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),60萬元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅,40萬元,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅,40萬元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,40萬元。
如果一年結(jié)轉(zhuǎn)一次,當(dāng)月不處理結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可。
2019-09-18 17:47:12
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