
老師,月末沒(méi)有收到銷售方開(kāi)給我們的紅字發(fā)票,是不是也要按開(kāi)紅票的信息表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也要做庫(kù)存商品的成本調(diào)整
答: 你好,憑信息表轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和成本。 如果覺(jué)得我的回答還滿意,請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià),謝謝。
我公司上個(gè)月購(gòu)進(jìn)商品取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月就認(rèn)證了,我當(dāng)時(shí)是 借:庫(kù)存商品10000, 進(jìn)項(xiàng)稅額1600 貸:應(yīng)付賬款 116005月5日因?yàn)橛幸徊糠仲|(zhì)量問(wèn)題我公司退貨推掉1半,這個(gè)時(shí)候還沒(méi)有申報(bào),我開(kāi)具了《信息表》,但對(duì)方一直沒(méi)有給我紅字發(fā)票,這個(gè)時(shí)候離申報(bào)4月所屬期的時(shí)間沒(méi)多久了,我這個(gè)時(shí)候是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎 借:應(yīng)付賬款5800,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出800, 庫(kù)存商品5000有人說(shuō)退貨不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,直接紅沖,那我申報(bào)表上附表上進(jìn)項(xiàng)稅不是根據(jù)我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分?jǐn)?shù),金額填入嗎,還請(qǐng)老師能不能詳細(xì)說(shuō)下
答: 您好!其實(shí)轉(zhuǎn)出跟紅沖效果是一樣的?,F(xiàn)在你還沒(méi)有收到紅字發(fā)票,其實(shí)都可以先不管分錄。等到收到紅字發(fā)票后再做分錄。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:銷售方開(kāi)具發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)多開(kāi)一張發(fā)票,導(dǎo)致購(gòu)買(mǎi)方前期已認(rèn)證,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄如下(煩請(qǐng)老師指導(dǎo)是否正確):購(gòu)進(jìn):借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款紅字:借:庫(kù)存商品(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)貸:應(yīng)付賬款(紅字)轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
答: 您好 您收到紅字發(fā)票做了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字 這就跟進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄了

