9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請問下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

老師,如果上個(gè)月收到發(fā)票認(rèn)證抵扣了,次月發(fā)現(xiàn)做錯(cuò) 了作廢重新開了一 張,借:管理費(fèi)用,借:應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng),貸:銀次月我做分錄時(shí),做哪幾筆?
答: 你好 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
老師好!5月份接手記帳公司帳,匯算時(shí)才發(fā)現(xiàn)18年3月份付2.3萬認(rèn)證費(fèi)時(shí)入了“管理費(fèi)用“、“銀行科目,,,后7月份發(fā)票回又入了“費(fèi)用”、現(xiàn)金科目,匯算時(shí)我按無票支出在A10500表的30項(xiàng)直接調(diào)增2.3萬,,我們用小準(zhǔn)則 ,這二筆分錄應(yīng)怎么調(diào)呢?(虛增了2.3萬現(xiàn)金支丿,,謝老師
答: 你在匯算清繳的時(shí)候做2.3萬的調(diào)增,然后賬上再?zèng)_掉一筆2.3萬的費(fèi)用就行
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
之前取得了1月份租金發(fā)票直接計(jì)入了管理費(fèi)用 ,在2月份我把發(fā)票認(rèn)證抵扣了 但是我沒有做賬, 該怎么調(diào)整?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用

