老師,之前注冊資本是認繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學,你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

我新到的公司 在做17年的稅務(wù)調(diào)查 發(fā)現(xiàn)公司的賬很亂 上報的增值稅是211萬 但是財務(wù)軟件中做的是98萬 現(xiàn)在不知道怎么辦
答: 進一步檢查:如果是應(yīng)交98萬,你交多了,向稅務(wù)機關(guān)作出說明申請多交退稅。如果是應(yīng)交211萬,但賬上未記錄完整,只記錄了98萬,做賬務(wù)調(diào)整。
老師,這是財務(wù)軟件上應(yīng)稅費明細賬,3月底代貸方余額為205024.87我增值稅都交了,1,2,3進項都大于銷項不用交增值稅,怎么余額還在貸方20.5萬
答: 你好!科目余額發(fā)過來看看,你是怎么做的會計分錄?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,購買財務(wù)軟件,為什么增值稅稅率有13%和6%的?
答: 同學你好 軟件是13% 服務(wù)是6%


默 追問
2018-05-24 17:10
崔老師 解答
2018-05-24 18:06